Dúvida
Como solucionar a rejeição 816 Rejeição: Valor do ICMS Interestadual para UF do Remetente difere do calculado ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Documentos Eletrônicos - Todas as versões.
Solução
Sistema grava base do Difal com frete quando parâmetro: MV_DEVTOT = .F. apresenta a Rejeição 815, quando é nota de devolução com frete.
Foi liberado o pacote de correção da ISSUE: DSERFISE-2086
Protheus 12.1.2310: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1124963
Protheus 12.1.2410 https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1171486
Ao fazer nota de operação interestadual, para consumidor final e não contribuinte a Sefaz espera que Se CST de ICMS = 00 e informado o grupo ICMSUFDest Valor do ICMS Interestadual para UF do Remetente (tag: vICMSUFRemet) difere de: ((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) – vICMSUFDest (*4)
Observação 1: Se o resultado do cálculo for menor que zero deverá ser informado o valor “0.00”.
Observação 2: Se existir benefício fiscal de redução de base de cálculo no destino, o valor da base de cálculo no ICMS de destino (vBCUFDest) deverá ser informado considerando esse benefício.
- Conforme o exemplo :
- Verifique se o sistema está atualizado conforme o link abaixo:
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Nota técnica 2020.005
1. Preencher no TES o campo Calcula ICMS "F4_ICM" = S - Sim
2. Preencher no TES o campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = SIM
3. Para isso preencher no TES o campo Calc.Difal (F4_DIFAL) = SIM
4. Acessar o módulo Configurador (SIGACFG), em seguida em Ambiente /Cadastros / Parâmetros clicar em editar MV_PPDIFAL={{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0},{2020,100,0},{2021,100,0},{2022,100,0},{2023,100,0}}
5. Após isso, exclua a nota e gere novamente.
6. Preencher como consumidor final, altere no pedido de vendas o campo C5_TIPOCLI "Tipo Cliente" diferente de F - Cons. Final
7. Após isso, exclua a nota e gere novamente.
8. Caso seja Contribuinte o destinatário preencha a inscrição estadual no campo Ins. Estad. "A1_INSCR"
9. Preencha o campo Destaca IE "A1_IENCONT" em branco
10. Preencha o campo Contribuinte "A1_CONTRIB" 1- Sim
11. Após isso, exclua a nota e gere novamente.
12. Caso seja Isento o destinatário deixe em branco ou Preencha com literal Isento o campo de inscrição estadual no campo Ins. Estad. "A1_INSCR"
13. Preencha o campo Destaca IE "A1_IECONT" em branco
14. Preencha o campo Contribuinte "A1_CONTRIB" 1- Sim
15. Após isso, exclua a nota e gere novamente.
16. Caso a situação tributária da nota não seja 00 - tributado integralmente altere no TES Sit. trib. ICM "F4_SITTRIB" diferente de 00:
17. Após isso, exclua a nota e gere novamente.
- Saiba mais:
O conteúdo das TAGS serão retirados dos campos:
- Grupo ICMSUFDEST x Campos CD2:
Tag vBCUFDest -> CD2_BC
Tag pFCPUFDest -> CD2_PFCP
Tag pICMSUFDest -> CD2_ALIQ
Tag pICMSInter -> CD2_ADIF
Tag pICMSInterPart -> CD2_PDDES
Tag vFCPUFDest -> CD2_VFCP
Tag vICMSUFDest -> CD2_VDDES
Tag vICMSUFRemet -> CD2_VLTRIB
- Validação da Sefaz:
- Saiba mais:
Exceção : O prazo previsto para a Nota Técnica 2020.005 v1.21
- Ambiente de Homologação: 20/10/2021
- Ambiente de Produção:25/10/2021
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