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Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributaria - Rejeição 1026: Alíquota do IBS da UF inválida [nItem:1]

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:10 min

Ocorrência
Ao transmitir uma nota fiscal eletrônica (NF-e) ou outro documento fiscal com cálculo de CBS Federal, IBS Estadual e IBS Municipal utilizando a classificação tributária cClassTrib que exigem redução de alíquota (CST = 200), é apresentada a seguinte rejeição:

Rejeição 1026: Alíquota do IBS da UF inválida [nItem:1]

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - A partir da 12.1.2310

Causa 
Essa rejeição ocorre quando a regra de alíquota vinculada ao CST informado não possui o percentual de redução como 100% adequadamente configurado no campo "% Redução de Alíquota" para um código de cClassTrib que exige para o IBS Estadual.

Solução
Para resolver a rejeição, é necessário ajustar a Regra de Alíquota vinculada a Regra de Calculo do IBS Estadual com o cClassTrib 200003, informando corretamente o percentual de redução no campo correspondente e informar a alíquota 0% para as respectivas regras. 

 

1. Acessar o Módulo Fiscal

  • SIGAFIS → Configurador de Tributos → Regra de Cálculo Documentos Fiscais → Regras de Alíquota vinculada a Regra de Calculo do IBS Estadual, IBS Municipal e CBS Federal.

  • No campo Alíquota, informe 0.1% para o IBS e 0.9% para CBS.

  • No campo % Redução de Alíquota, informe o percentual de redução aplicável, conforme a legislação vigente.

     

CBS Federal:

 

IBS Estadual:

 

 

IBS Municipal:

 

Obs: Deve ser utilizado o Tributo conforme abaixo:

CBS Federal: CBSFED

IBS Estadual: IBSEST

IBS Municipal: IBSMUN

 

2. Salvar Alterações

  • Confirme a alteração e salve o registro.

 

3. Geração da nova nota

  • Após as alterações na Regra de Alíquota, gerar um novo documento.

  • A rejeição não deve mais ocorrer.

     

Observações

  • O campo % Redução de Alíquota é obrigatório para determinadas classificações tributárias quando se trata do IBS Estadual, principalmente no CST 200003.

  • A configuração incorreta pode impactar o cálculo do imposto e a validação da nota na Sefaz.

  • Consultar a tabela do SEFAZ para verificar qual o percentual de redução para cada cClassTrib:

    Tabela cClassTrib SEFAZ

  • Caso o campo CJ3_ALIQOR não esteja com a alíquota informada, favor entrar em contato com o suporte Protheus Escrita Fiscal.

     

Referências Técnicas

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5 Comentários

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    Jeisse Elen Devides

    Realizei o processo acima, porém agora esta com outro erro ''010 - Lote não autorizado. Corrija o problema e retransmita as notas fiscais eletrônicas. 1032/CST do IBS/CBS informado não permite informação de redução de alíquota estadual. [nItem:1]""

     

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    GISELE LEAL

    Fiz o teste e deu o mesmo problema que apareceu para Jeisse.
    Erro ''010 - Lote não autorizado. Corrija o problema e retransmita as notas fiscais eletrônicas. 1032/CST do IBS/CBS informado não permite informação de redução de alíquota estadual. [nItem:1]""

    1
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    MARCOS ALBERTO SOPRANI

    O atendimento totvs questiona se executei todos os procedimentos:

    A resposta é sim.

    E o erro 1026 continua ocorrendo.

    O que confirma que as configurações estão corretas é: se eu estorno o documento, libero e faturo novamente sem nenhuma alteração do pedido e da configuração no configurador de tributos, a nota gera corretamente e não apresenta erro algum.

    Possivelmente é uma falha de processamento quando do faturamento em volume grande, possivelmente está faltando algum posicione ou algo do tipo... que faz com a rotina de cálculo dos impostos SE PERCA e gere o erro.

    Já apliqueis as atualizações de expedição continuada e tenho reportado para equipe do suporte em chamado específico sobre o caso... infelizmente, sem retorno ou retorno que direcione para a solução.

    Se alguém aqui tiver algum direcionamento, agradeço.

     

    0
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    Rodrigo Gomes

    Após aplicar o ultimo pacote no dia 06/05/2026, passei a ficar com o problemaa de rejeição para notas de devolução para produtos isentos de imposto CST 40.

    0
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    Rodrigo Gomes

    Para deixar registrado: o problema está vinculado na rotina documento de entrada, ao gerar o docuemtno de retorno, não estava gerando os registros dos impostos para produtos isentos. Efetuado a geração do documento no RPO antes da atualização, e funcionou perfeitamente a transmissão sem o erro. 

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