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Dúvida
Como realizar o lançamento de uma nota com desconto no módulo almoxarifado?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Cadastros, Custos Agregados;
2. Clique em Procurar, digite o imposto Desconto ou Desconto no Item, e clique em Procurar novamente;
3. Valide o custo agregado desejado e clique em Confirmar, caso não tenha o mesmo cadastrado basta seguir o passo a passo do link abaixo;
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como realizar o cadastro de custos agregados
3. O que é relevante neste cadastro é o Tipo Fixo: estar como Desconto, o Tratamento Fiscal: estar como Abate no Custo e na Nota Fiscal, a opção Ativo estar marcada, Valor a Informar: de preferência Valor e em Lançar Agregado: estar como Item, na aba Configuração estar marcadas as opções Incide no Recebimento, Compra, valor do custo agregado ao valor total do produto em Devolução de Mercadoria e em Recupera no Custo Sempre Recupera;
4. Na aba contabilização, clique no botão de Inclusão em destaque, aba Contabilização, insira as contas contábeis de entrada e devolução, Atividade/Projeto e se as contas contábeis obrigarem centro de custo informe o mesmo, clique em Confirmar e Cancelar na lateral e em Confirmar e Sair na parte inferior;
5. Depois clique nos atalhos em destaque ou em Movimentação, Compra, Recebimento de Mercadoria, Com O.C. ou Sem O.C. ou conforme imagens abaixo;
6. Neste exemplo vamos lançar uma nota de 110 reais com 10 reais de desconto, maiores detalhes do preenchimento de demais campos seguir o passo a passo do link abaixo;
7. Clique 2 vezes no item, depois clique na aba agregados do Item, selecione o imposto Desconto no Item, insira o valor do desconto, neste exemplo é de 10 reais, e clique 2 vezes no botão confirmar na lateral;
8. Caso queira inserir um valor de desconto rateado em todos os itens da nota, clique na aba Rateio de Custos Agregados, selecione o Desconto no Item, o valor total do desconto, clique no botão "+" e em Sim na mensagem de confirmação;
9. Segue o exemplo abaixo da nota lançada com o desconto corretamente.
OBS: O cadastro correto é o "desconto no item" e não na nota, se houver algum cadastro como "desconto na nota", orientamos inativar o mesmo, para evitar problemas de lançamento de desconto no sistema, conforme passo a passo de exemplo abaixo.
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como inativar um custo agregado
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