Tempo aproximado para leitura: 00:05:46 min
Dúvida
Qual é a sugestão de fluxo básico para atender ao processo de beneficiamento externo na Produção?
Ambiente
TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12
Solução
O item deve estar previamente cadastrado no programa CD0204 - Implantação Item e possuir uma estrutura no EN0105 - Manutenção Estruturas Item. O tipo de controle do item deve ser Total.
No EN0105, deve-se informar os componentes que serão consumidos e os que serão enviados para beneficiamento.
Se for necessário gerar ordem de compra automaticamente para o serviço de beneficiamento, então, no programa CP0106 - Parâmetros Controle Produção, pasta Pag 3, deve ser marcado o parâmetro Gera Ordem Compra de Beneficiamento.
Para entender melhor o fluxo, segue abaixo um exemplo.
Exemplo:
Item A, feito de B, C e D.
1. Abrir a ordem de produção do tipo Externa no programa CP0301 - Manutenção Ordem Produção e informar uma Linha de produção do tipo Ordem de Serviço. Também é uma premissa para as ordens de beneficiamento que o Tipo de reporte da ordem seja por Ordem. Esta ordem vai apresentar os componentes que serão consumidos/beneficiados.
2. No módulo Faturamento emitir a nota fiscal de saída utilizando uma natureza do tipo Remessa de Beneficiamento, informando o número da ordem de produção para enviar os itens B, C e D para beneficiamento.
Na atualização dessa nota fiscal no Estoque pelo programa FT2100 - Atualização Estoque, será gerado o saldo em poder de terceiros para os itens B, C e D. Essa movimentação poderá ser consultada através do relatório gerado pelo programa RE0508 - Listagem Saldo Terceiros ou nos programas de consultas: RE0407 - Implantação Saldos Poder Terceiros ou RE0408 - Atualização Saldos Poder Terceiros.
3. Ao retornar o material beneficiado, o fornecedor envia uma nota fiscal do tipo retorno de beneficiamento. Para dar entrada nesta nota no módulo de Recebimento, deve-se utilizar uma natureza de operação do tipo Retorno Beneficiamento, pois esta nota vai baixar o saldo em poder terceiros gerado pela remessa e requisitar as quantidades dos componentes retornados contra a ordem de produção. Se a ordem foi informada na nota de saída, vai sugerir automaticamente na nota de retorno, porém, caso não seja informada na saída, então, deve-se informar manualmente na entrada para que ocorra a requisição dos componentes contra a ordem de produção.
Os itens que estão retornando devem estar parametrizados para o Tipo de Requisição igual a Normal no CD1112 - Itens x Estabelecimentos para o estabelecimento que está recebendo.
Em seguida, deve-se dar entrada na nota de cobrança de serviço que vai enviar o valor do serviço para a ordem de produção. Esta nota deve utilizar uma natureza de operação do tipo Material Agregado. Na nota de material agregado, deve-se informar também a ordem de produção. Assim, habilitará o botão Acabado para realizar a geração do item Acabado.
Ao atualizar a nota, será realizada uma REQ - Requisição apenas de valor para o item Pai da ordem, visto que a quantidade é gerada no Acabado. Também será gerado automaticamente o reporte do Acabado que foi gerado pelo botão Acabado. Essas informações podem ser consultadas no programa CP0507 - Relacionamentos Ordem.
A nota de retorno obrigatoriamente deve dar entrada antes da nota de cobrança do serviço ou junto com a mesma. E, nas duas notas deve existir o número da ordem de produção informado para que as movimentações ocorram corretamente.
Este processo é todo realizado via Recebimento, ou seja, não necessita realizar reporte pela Produção.
Quando for necessário desatualizar a nota de retorno beneficiamento no RE0402 - Desatualização Documentos, o programa não irá gerar o estorno da requisição, ou seja, será eliminado o movimento de REQ - Requisição que tinha sido criada na atualização. Ao contrário da desatualização do Acabado, que irá criar o movimento de estorno EAC - Estorno do Acabado. Neste caso, para desatualizar a nota do Acabado precisa marcar a opção Desatualiza Acabado na Produção no RE0402.
Importante
A utilização do tipo compra na natureza de operação da nota de cobrança do serviço igual a Normal ou Material Agregado vai depender da necessidade, ou seja, o tipo igual a Material Agregado habilita no RE1001 a aba Acabado para realizar a geração do Acabado já no Recebimento e ao atualizar a nota faz o reporte automaticamente. Já o tipo compra igual a Normal não permite realizar o reporte pelo Recebimento, havendo a necessidade de realizar o reporte pelo módulo de Produção, utilizando a rotina CP0311 - Reporte Produção Ordem.
Saiba mais
O Sistema não possui tratativa para refugo no beneficiamento.
Neste caso, é necessário seguir as orientações contidas na documentação:
Manufatura - Linha Datasul - MCP - Baixa de refugo no beneficiamento
Referente à parametrização para a emissão das notas fiscais, acesse os artigos relacionados abaixo para mais detalhes:
Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Parametrização do Faturamento para utilizar o processo de Beneficiamento/Industrialização
Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Processo de Beneficiamento com Geração de Acabado
0 Comentários