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Ocorrência
As bases de INSS, FTGS e IR ficam incorretas no eSocial (DCTFWEB) quando existe Férias no mês.
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - Todas as Versões
Causa
Como no layout simplificado as informações dos valores de Férias são geradas no S-1200 em recibo separado, e também é gerado novamente no recibo de folha, isso faz com que a base de INSS e FGTS fique de forma incorreta ou duplicado no governo.
Solução
No layout simplificado o sistema envia os valores do calculo no recibo de Férias no período em que foi pago e os mesmos valores também são enviados no recibo da Folha no período de gozo, isso está correto, essas informações são esperadas pelo governo. Com isso para que não ocorra duplicidade na base de calculo INSS, FGTS e IR é necessário que exista no ambiente as verbas com os ID p/cálculo 1870, 1871, 1872 e 1893.
Sugestão de preenchimento das configurações das verbas/rubricas:
Id Verba | Tipo da Verba | Natureza | Cd. Inc. CP | Cd. Inc. FGTS | Cd.Inc. IRRF | Incidência Folha |
1870 | 4 - Base Desconto (Informativa Dedutora) | 9989 | 11 | 00 | Sem Tributação* | Não |
1871 | 3 - Base Provento (Informativa) | 9989 | 31 | 00 | Sem Tributação* | Não |
1872 | 4 - Base Desconto (Informativa Dedutora) | 9989 | 00 | 11 | Sem Tributação* | Não |
1882 | 4 - Base Desconto (Informativa Dedutora) | 9989 | 00 | 12 | Sem Tributação* | Não |
1893 | 3 - Base Provento (Informativa) | 9989 | 00 | 00 | 33 | Não |
* Os identificadores não terão tributação de IRRF, a escolha do código de incidência a ser utilizado nesse preenchimento é de responsabilidade da empresa.
Exemplo de Caso:
No meu exemplo a verba C70 está vinculado ao ID 1870, a A98 vinculado ao ID 1871 e C72 vinculado ao ID 1872
1. Calculo de Férias
As verbas destacadas na imagem abaixo são as verbas com tributação de INSS e FGTS, sendo nesse exemplo, férias e 1/3 férias
Abaixo demostro as verbas que representam o desconto de INSS
O valor da verba A98 representa a verba de contrapartida do desconto de INSS Por se tratar de verba de BASE elas não vai interferir no liquido, mas é fundamental para o cálculo de base do governo não ocorrer em duplicidade.
Observação: As verbas com os identificadores destacados na imagem abaixo deverão obrigatoriamente existir no cálculo de férias.
* Essas informações podem ser visualizadas no SIGAGPE (07) no caminho: miscelânea > cálculos > férias.
* O ID 1882 aparece somente quando existe adiantamento do 13º no calculo das férias.
2. Calculo da Folha
No calculo da folha as verbas com os ID's 1870, 1871 e 1872 não são geradas. Essas verbas são apresentadas apenas no calculo das férias.
Somente o identificador 1893 será apresentado na folha de pagamento, ele não será gerado no calculo de férias.
3. Relatório S-1200
Na imagem abaixo está sendo apresentado um exemplo do relatório S-1200 onde informei os totais apenas para ilustrar que existe o recibo de Folha e Férias, porem como existe as verbas de dedução das base de INSS e FGTS no recibo de Férias, a base não vai ficar duplicada no governo.
Para saber como gerar esse relatório consulte: Como gerar relatório de conferência do evento S-1200 no GPE antes de integrar o evento periódico para o TAF.
4. Evento S-1200 no TAF
A imagem abaixo foi apenas para ilustrar que no S-1200 existe as informações de recibo de Folha e Férias (que será integrado no período de apuração em que as férias foram pagas, devido a necessidade de totalizar o valor de IRRF pago nas férias, podendo ser no mesmo período de gozo ou anterior). O S-1200 pode ser acessado no TAF (84) através do caminho: atualizações > eventos Esocial > periódicos > folha de pagamento (TAFA250).
Importante
- Para os casos onde existe verbas de férias com incidência de suspensão previdenciária com o código 91 ou 95 consulte a documentação: RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - S-1200 - Diferença no INSS quando existe Férias no mês e verba com incidência de suspensão 91 ou 95
- Para os casos onde o valor de INSS ou FGTS está incorreto no governo é necessário que reavalie todos os tópicos anteriores, e com atenção especial a incidências de cada verbas, pois muitos casos está relacionado a tributação incorreta. Também é necessário que consulte no site do governo a incidência da verba (rubrica) afim de verificar se a alteração compete ao período de apuração que está sendo realizado. S-1010 - Como consultar no site do eSocial dados do evento S-1010 (Tabelas de Rubricas). Ressaltamos que caso realize ajuste em alguma verba deverá obrigatoriamente realizar o passo a passo da documentação abaixo
RH - Linha Protheus - GPE - eSocial - Como retificar ou reprocessar os Totalizados (DCTFWEB) no eSocial
- Para os casos no qual os valores de férias já estavam integrados com a folha e calculados antes de cadastrar as verbas com os ID's, temos a rotina GPEM026I também utilizada como UPDBINFER. O objetivo dessa rotina é gerar ID's mencionados nessa documentação que não foram calculados nas férias (seja por inconsistência no cálculo ou ausência do cadastro das verbas) . Essa funcionalidade deve ser executada apenas após a integração do roteiro FER, portanto a rotina não deve ser executada caso este roteiro ainda esteja aberto, sendo necessário apenas o recálculo das férias para ajuste.
- Para ter acesso a funcionalidade é necessário que o sistema esteja com o ultimo pacote de expedição do RH, link: Pacote e Dicionário Correções Expedição Continua RH. E que seja feita as orientação do tópico "importante" destacado na documentação do link: Criação e geração dos identificadores de cálculo 1891, 1892 e 1893
Saiba Mais
Para saber mais consulte os links abaixo:
eSocial | Protheus - Entregas Legais
MOS - Manual de Orientação eSocial
Perguntas Frequentes site eSocial
ChatBot Carol Assistant
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