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Dúvida
Como o sistema deve ser parametrizado para atender ao ambiente nacional?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Documentos Eletrônicos - NFSE - Todas as Versões
Ocorrência
Esta documentação foi elaborada com o objetivo de facilitar a parametrização do sistema de forma prática, intuitiva e interativa.
Os campos destacados em verde indicam que a parametrização é necessária para atender ao padrão da NFS-e Nacional. Dessa forma, todo campo apresentado nessa cor deve ser considerado obrigatórios
Além disso, ao clicar sobre um campo destacado, serão exibidas informações complementares sobre sua finalidade e a forma correta de parametrização.
Solução
As primeiras configurações devem ser realizadas na integração fiscal da filial. Portanto, caso o município utilizado tenha aderido ao padrão nacional da NFS-e, siga os passos abaixo:
Acesse:
Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Integrações > Fiscal > Dados Fiscais
Em seguida, localize o município desejado e realize a parametrização conforme orientações abaixo:
Layout: 1.01
Classificação País: ISO 3166-1 alpha-2
Flag "Layout Nacional": Habilitada
Assistente de Implantação de Processos [Processo: 04.03.03.01 - Filial: 000]
Etapa 1 - Conexão ao TOTVS ServicesAutenticação TSS
NF-e Estadual
NFS-e Municipal (Modelo Nacional)
NF-e Estadual
NFS-e Municipal (Modelo Nacional)
2. Parâmetros do Tipo de Movimento
Após a parametrização dos parâmetros da filial, é necessário configurar os parâmetros do Tipo de Movimento.
A parametrização do Tipo de Movimento é responsável por realizar o retorno da alíquota do ISS pela prefeitura.
Para que o processo ocorra corretamente, acesse:
Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Tipo de movimento 2.1.XX
Etapa 65 – Fis-Tributação-Item
Na parametrização dos tributos:
O campo "Procurar Alíquota Em" deve estar configurado como "Serviço".
O parâmetro "Editar Base de Cálculo" deve estar marcado.
Etapa 67 – Fis-NF-e
O campo "NFS-e Municipal (Modelo Nacional)" deve estar preenchido obrigatoriamente com uma opção diferente de "Não Integrado".
Com essas parametrizações, o ISS será retornado pela própria prefeitura no movimento 2.2.XX
Observação
O Tipo de movimento 2.2xx deve possuir a mesma parametrização realizada no tipo de movimento 2.1.XX
Assistente de Implantação de Processos [Processo: 04.09 - Tipo de Movimento: 2.1.07]
Configurações de Tributação
Parâmetros da Tributação do Item
NFS-e Municipal (Modelo Nacional)
NFCom
Envio de E-mail (NF-e/NFS-e)
Nota Débito/Crédito
Importante
A Filial não pode ser Optante pelo Regime Simplificado.
3. Parametrização do Movimento:
Agora, basta realizar as atualizações necessárias dentro do movimento.
1. Acesse a aba Integrações > Fiscal.
- Selecione o município;
- Clique em Anexos > Dados Fiscais do Município;
- Informe a data de ativação da NFS-e Nacional, conforme a data em que o município aderiu ao modelo de emissão nacional.
Cadastre ou valide a codificação do município:
- Ainda dentro do município, acesse Anexos > Codificação do Município;
- Verifique se já existe alguma codificação cadastrada;
- Caso não exista, basta realizar o cadastro da respectiva codificação.
Para finalizar, basta realizar a parametrização dos tributos por município.
Para isso, acesse o Item de Movimento > Anexos > Tributos do Produto por Município e verifique se existe um cadastro para o município informado na aba Integração Fiscal do movimento.
É importante que esse cadastro contenha o mesmo município e UF definidos na Integração Fiscal do movimento.
Além disso:
- O tributo utilizado deve estar cadastrado na linha de tributação do item.
- Deve ser informada uma base de cálculo para a tributação.
- Por fim, informe os códigos Municipal e Federal correspondentes. Esses códigos podem ser obtidos diretamente com a Prefeitura do município.
Após concluir essas etapas, o município estará devidamente parametrizado para atender ao Modelo de Emissão Nacional.
Importante:
Caso ocorram mensagens de erro durante o processo, basta pesquisá-las em nosso Assistente de Documentação.
Para isso, informe no campo de pesquisa o código ou a descrição da rejeição. O assistente apresentará a documentação correspondente ao erro.
Em seguida, acesse a documentação apresentada e siga as orientações indicadas para identificar a causa e realizar os ajustes necessários.
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