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WINT - O que fazer para gerar crédito/débito por diferença de preço na entrada

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Dúvida
O que fazer para gerar crédito/débito por diferença de preço na entrada?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 13 - Recebimento de Mercadoria -  A partir da versão 30

 

Solução
Para gerar crédito/débito por diferença de preço na entrada, siga as orientações abaixo:
1. Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique Manutenção de registro;

2. Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

3. Caixa 5.2.1 - Entrada Mercadoria, filtro Gerar diferença de preço, opção Sim. Em seguida clique Salvar;

gif202.gif

4. Gere o pedido na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra;

5. Realize a entrada do tipo 1- Ent.Normal com o valor do preço do produto apresentado na nota;

 

Importante
Se o preço da NF for inferior ao preço do pedido, a entrada irá gerar um crédito com o valor da diferença.

Após gravar a entrada poderá ser consultado o crédito gerado para o fornecedor (na rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado). Caso tenha sido gerado débito, será criada uma verba, que poderá ser:

  • Em dinheiro: baixada pela rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro.
  • Desconto em duplicata: baixada pela Rotina 1804 - Baixar Verba Fornec.Desc.Financ.
  • Recebê-la em mercadoria vinculando-a à um pedido de compra bonificado.

Se tiver sido gerado crédito e for necessário baixá-lo em uma verba, será necessário:

  • Criar uma verba na rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif.Fornecedor no valor do crédito.
  • Na rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado vincular o débito da verba com o crédito já lançado.

A baixa pode ser realizada em fornecedor diferente, desde que estejam vinculados como fornecedor principal. Caso queira desvincular o fornecedor principal é importante que não tenha verbas em aberto, pois se estiver aberta e realizar a alteração ira causar divergência nos relatórios. 

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1 Comentários

  • Avatar
    Huan Carlos Cantuaria Vilarins

    Boa tarde.

    Favor adaptar essa base de conhecimento pois quando utilizamos filias, essa configuração da 202 não funciona.
    Precisa usar a função "Cadastro de Fornecedor por Filial" dentro da 202 > alterar a mesma Flag.
    Aí sim vai gerar o crédito, que podes ver pela 1808.

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