Base de conhecimento
Encontre respostas para suas dúvidas em quatro fontes de conhecimento diferentes ao mesmo tempo, simplificando o processo de pesquisa.

Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Nota fiscal complementar pelo módulo Importação

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:03:50 min

Dúvida
Como incluir uma nota fiscal complementar pelo módulo Importação?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) – Importação – Versão 12

Solução
Para incluir uma NFC - Nota Fiscal Complementar pelo módulo Importação siga os passos abaixo:

1. Encerrar as despesas do processo no IMP0029 - Despesas Processo Importação na opção Status > Encerrar.

2. Incluir uma despesa no IMP0029, onde o código dessa despesa deve estar parametrizada no IMP0073 - Despesas de Importação, com o Tipo de despesa: 1 - Despesa ou 6 -  Adiantamento. Estas despesas podem ou não calcular ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A despesa fica com uma tag: NF COMPLEMENTAR.

3. Para que a despesa seja integrada com o CAP - Contas a Pagar é necessário que a despesa tenha o Tipo: 1 - Despesa no IMP0073, no IMP0029 marcar o campo Gerar AD/AP? e informar um Tipo de despesa. A AD - Apropriação de Despesa e AP - Autorização de Pagamento são geradas com relacionamento ao processo de importação.

4. No IMP0029 botão Gerar NFC, onde abre o IMP0133 - Geração Nota Fiscal Complementar.

5.
 O IMP0133 lista as despesas candidatas para geração de NFC. Selecionar a despesa desejada  marcando o campo Gerar? e clicar em Confirmar.

6. Informar os dados da nota, como Tipo, Nota fiscal, Série, Subsérie, Data emissão e selecionar a opção desejada no campo Gera Livro/ SPED?. Se informar S-Sim, a nota integra com Livro Fiscal e SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.

IMP0133.png


Automaticamente é gerada uma nota no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais com espécie NFC com o valor das despesas. A NFC é gerada com base nos itens do processo, sendo o valor das despesas rateado entre eles. Quando houverem despesas que calculam ICMS e despesas sem impostos, é duplicado o número de itens na NFC, pois os valores destas serão incluídas como despesa acessória. A quantidade e preço unitário dos itens é zero.
É necessário consistir a nota fiscal complementar no SUP3760 botão Consiste para que seja feita a integração no módulo Fiscal gerando o Livro de Entradas. 

A operação de estoque utilizada pela NFC deve estar informada no LOG00087 - Manutenção Parâmetros em Logix Importação / Importação / Despesas de Importação no parâmetro Operação de estoque para entrada de NFC para despesas complementares - código: oper_estoq_nfc_desp_compl. Caso não esteja informado, utiliza a mesma operação de estoque da nota de importação do processo.

Sobre a contabilização da NFC, os lançamentos são:

  • Débito: Valor das despesas, utiliza a conta do item no SUP3760 opção 1_conta_aen;
  • Débito: Valor do ICMS com crédito, utiliza a conta do SUP1400 - Informações para Contabilização das Entradas, campo Conta débito ICMS;
  • Crédito: Valor das despesas + ICMS, utiliza a conta do IMP0073 campo Conta p/ crédito despesa ou do SUP1400 opção 2_tela2 campo Conta desp. aces. import.
    Mas se no SUP6600 - Parâmetros Diversos opção tela_4 campo Contab total NFC imp cta fornecedor estiver marcado, contabiliza o valor total da nota fiscal na conta de fornecedores do SUP20209/SUP0670 - Conta Contábil do Fornecedor.

Saiba mais
Se a nota fiscal complementar for apenas de imposto, como ICMS por exemplo, a nota deve ser incluída manualmente no SUP3760 relacionando com a nota origem de importação.
Mais informações no artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Nota fiscal complementar no SUP3760.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _