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RH - RM - FOP - Criação da Integração TOTVS Folha de Pagamento (Linha RM) x BackOffice Protheus


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Dúvida
Como realizar a integração TOTVS Folha de Pagamento (Linha RM) x BackOffice Protheus?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha RM) - TOTVS Folha de Pagamento

Solução
Para realizar a configuração da integração, realize os passos abaixo:

1. Acesse o menu Configurações | Parametrizador | Integrações | Outros Backoffice e marque o parâmetro Usa integração outros BackOffices. No campo Qtde partidas contábeis enviadas por pacote contábil, a sugestão é a utilização de 20:



2. Acessar o menu Integrações | Ferramentas | Configurar e entrar com o usuário e senha do banco de dados. Na próxima tela, marque a integração TOTVS Folha de Pagamento RM x Backoffice Protheus e execute e faça validação se os logs e todos os scripts foram executados com sucesso:



3. Acessar o menu INTEGRAÇÃO | MENSAGEM ÚNICA | INTEGRAÇÃO e informar o Webservice do Protheus, o usuário e senha devem ser o de autenticação do Protheus:



4. Assim será criado o Mapeamento de Entidades no menu Anexos. As versões a serem utilizadas estão disponíveis no manual da integração.



integra__o_4_-_2.jpg

5. XSLT é o padrão definido no qual as mensagens devem ser trocadas entre o RM X BackOffice Protheus. SourceCode é a codificação responsável por trazer as informações necessárias respeitando o perfil determinado pelo XLST.



6. Configuração da integração Protheus. Acesse o modulo de configuração SIGACFG | Cadastros | Parâmetros:

integra__o_6.jpg

integra__o_7.jpg

integra__o_8.jpg

integra__o_9.jpg

7. Acesse SCHEDULE | ADAPTER EAI e crie os adapters da integração. Eles estão disponíveis no manual, conforme abaixo:



Saiba mais
Caso tenha interesse em conhecer ainda mais sobre a integração, clique aqui.

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1 Comentários

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    LEONARDO DAROZ

    Na parte da integração do Fornecedor na documentação completa a tabela está quebrada, colunas desposicionadas e as informações não condizem com a integração.

    Quando o vinculo automatico é feito no campo XXF_INTVAL ele salva o codigo do fornecedor do Protheus nesse formato:
    Emp|A2_FILIAL|A2_COD|A2_LOJA|(F ou C)
    No protheus tabelas de Cliente e fornecedor 

    Esse F ou C a documentação não explica.

    Abaixo uma query para facilitar o preenchimento dessas infos:

    SELECT
    'RM' 'XXF_REFER'
    ,'SA2010' 'XXF_TABLE'
    ,'SA2' 'XXF_ALIAS'
    ,'A2_COD' 'XXF_FIELD'
    ,CONCAT(CODCOLIGADA, '|', CODCFO) 'XXF_EXTVAL'
    ,CONCAT('01', '|', TRIM(A2_FILIAL),'|',A2_COD,'|',A2_LOJA,'|F') 'XXF_INTVAL'
    ,'CUSTOMERVENDOR' 'XXF_UNMESS'
    FROM SA2010 SA2
    INNER JOIN CORPORE.dbo.FCFO
    	ON REPLACE(REPLACE(REPLACE(CGCCFO COLLATE DATABASE_DEFAULT,'.',''),'-',''),'/','') = REPLACE(REPLACE(REPLACE(A2_CGC COLLATE DATABASE_DEFAULT,'.',''),'-',''),'/','')
    	AND ATIVO = 1
    WHERE D_E_L_E_T_ = ''
    AND A2_CGC <> ''
    AND A2_CGC <> '00000000000000'
    AND A2_MSBLQL <> '1'
    AND CONCAT('01', '|', TRIM(A2_FILIAL),'|',A2_COD,'|',A2_LOJA,'|F') NOT IN  (SELECT XXF_INTVAL FROM XXF WHERE D_E_L_E_T_ = '')



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