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CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS- Geração da tabela CDV "cBenef" para alimentar a tag cBenef para o estado do PR


Dúvida
Como gerar a tabela CDV para alimentar a tag cBenef para o estado do PR?

Ambiente
Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 12.1.17

Solução
Para gerar a tabela CDV realize os seguintes passos:

1. Parâmetros:

MV_ESTADO = PR
MV_GIAEFD = .F.

2. Importar os códigos de lançamento da tabela 5.2 do estado do PR pelo U_IMPSPED ou cadastrar manualmente na rotina FISA156 - Códigos de Valores Declaratórios.

Para importar a tabela, siga os passos abaixo:

 

Vídeo didático no canal How To da Totvs no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ax22ZPjEWIQ

 

- Realizar o download da tabela 5.2 através do portal do SPED na receita federal (http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal):

- Após realizado o download, é necessário renomear a tabela para o nome "TABELA52.TXT".

  *Caso seu servidor for Linux o arquivo deve ser em letra minúscula "tabela52.txt" e o caminho interno        deve ser em minúsculo da pasta por exemplo: protheus_data/system/...

- Colocar a tabela dentro da pasta Protheus_Data

- Executar o Protheus com a opção "U_IMPSPED":

  • Selecionar a pasta onde está o arquivo e clicar em "Abrir"
  • Confirmar a execução para importação das tabelas

PR IMPORTAÇ~~AO.gif

 

Após concluir será gravado os códigos na sua tabela CDY

 

Agora deve acessar a rotina FISA140

3. Criar a amarração na rotina FISA140 - Prod. x Cod.V.Decl.;

Informar:

  • Produto
  • CFOP da operação a ser aplicado aquele código
  • Cod. Val. Decl (Tabela 5.2 da receita federal)
  • CST
  • Código de Reflexo conforme a sua necessidade

Exemplo:

Vídeo didático no canal How To da Totvs no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WOUvZLBvRUU

 

 

Após concluir, ir no MATA410 Pedido de venda e realizar inclusão do pedido de venda.

Depois que colocar o cliente, produto, quantidade e valor unitário e total, coloque a tes devidamente configurada e ir em Outras ações, Planilha, Aba lançamento de apuração e clicar em valor declaratório.

Neste momento vai aparecer as informações para tag cbenef

 

 

 

ATENÇÃO

Somente será gravada a tabela CDV após emissão da nota fiscal.

É desta tabela que a montagem do XML vai buscar para gerar a tabela para gerar a tag cBenef

 

Caso a tes esteja como:

Calcula ICMS=Não e o Livro de ICMS estiver como OUTROS ou ISENTO, o código reflexo deve estar desta forma:

Vídeo didático no canal How To da Totvs no Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=1NGqosady-4&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=_frSFU_mm2A&t=26s 

  • Para Calcula ICMS= Não e Livro de ICMS = ISENTO

mceclip1.png

 

  • Para Calcula ICMS= Não e Livro de ICMS = OUTROS

mceclip2.png

 

Nos casos de redução de base de ICMS como fazer a amarração do código de reflexo:

Documentação para configurar a redução de base do ICMS:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360027342473--CROSS-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-FIS-Redu%C3%A7%C3%A3o-de-Base-de-C%C3%A1lculo-de-ICMS

 

Cadastro TES:

Calc. ICMS (F4_ICM) = S

%Red.do ICMS (F4_BASEICM) "TES" ou %Red.do ICMS (F7_BASEICM) "Exceção fiscal" = Informe o valor a ser calculado do ICMS próprio. No padrão, este valor é apresentado na coluna Tributada do Livro Fiscal.

Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = ISENTO/ OUTROS. Selecione uma das opções para informar onde será destacado o restante da operação Valor total da NF menos percentual informado no campo F4_BASEICM.

Material de Consumo (F4_CONSUMO)=NÃO

 

Exemplo:

Vídeo didático no canal How To da Totvs no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=J_2XSvhVe5I 

 

%Red.do ICMS (F4_BASEICM) ou %Red.do ICMS (F7_BASEICM)= 60;

Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = ISENTO

Material de Consumo (F4_CONSUMO) = NÃO

O valor do ICMS será dividido entre as colunas Tributado(60%) e Isento(40%)

 

%Red.do ICMS (F4_BASEICM) ou %Red.do ICMS (F7_BASEICM)= 60;

Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) = OUTROS

Material de Consumo (F4_CONSUMO) = NÃO

O valor do ICMS será dividido entre as colunas Tributado(60%) e Outros(40%)

 

O código de reflexo deixe desta forma:

 

Agora para os casos de ICMS Diferido

Diferimento

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4418030442775-CROSS-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-FIS-C%C3%A1lculo-de-Diferimento-de-ICMS?source=search

 

Vídeo didático no canal How To da Totvs no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0rYNnvJTgCc 

 

Deixe seu código de reflexo desta forma:

 

DICA

Existe uma forma de tratar a FISA140 em vez de código de produto, poderá tratar via grupo de tributação.

Para tratar por grupo de tributação existe o parametro MV_MTCLF3K

  • MV_MTCLF3K= 0 tratará por código de produto
  • MV_MTCLF3K= 1 tratará por grupo de tributação

Segue documentação:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=520651465

Exemplo:

Se seu produto tem o grupo tributário amarrado como 001

E seu cliente o grupo tributário estiver em branco

A regra da FISA140 deve ter somente o grupo de produto informado = 001 e grupo de cliente em branco

 

Agora se seu produto tem o grupo tributário amarrado como 001

E seu cliente o grupo tributário estiver AAA

A regra da FISA140 deve ter somente o grupo de produto informado = 001 e grupo de cliente= AAA

 

GO GRUPOI TRB.gif

 

IMPORTANTE:

Se a informação estiver gerada CDV e mesmo assim não gera as informações no XML ou causando rejeição de transmissão,  orientamos abrir um chamado com a equipe do TSS "Nota fiscal eletrônica" para maiores esclarecimentos.

 

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