Dúvida
Como corrigir a rejeição 525 - CFOP de Importação e não informado dados da DI?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25
Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12
Solução
1- Quando não usa integração com o módulo SIGAEIC é necessário que o parâmetro MV_EASY= N
2- Acesse a rotina Livros Fiscais-> Atualizações->Movimentos->NF manual de Entrada->Outras ações->Complementos->Importação:
- Fazer o complemento de importação nos Livros fiscais.
Campos obrigatórios Nota de Importação:
CD5_NDI - Número do Documento de Importação (DI/DSI/DA)
CD5_DTDI - Data de Registro da DI/DSI/DA
CD5_LOCDES - Local de desembaraço
CD5_UFDES - Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro
CD5_DTDES - Data do Desembaraço Aduaneiro
CD5_CODEXP - Código do exportador
CD5_NADIC - Numero da adição
CD5_SQADIC - Numero seqüencial do item dentro da adição
CD5_CODFAB - Código do fabricante Estrangeiro
CD5_VTRANS - Via de Transporte internacional informada na DI
CD5_INTERM - Forma de importação quanto a intermediação
- Importante:
Se não tiver D.I, deve seguir o seguinte padrão, conforme está no Manual de Orientação de Preenchimento da SEFAZ:
- Exemplo prático:
A operação foi concluída sem geração de nenhum documento de importação.
Nesse caso deve ser informada a expressão NIHIL no campo Número DI/DSI/ DIRE,...) – tag nDI.
* Isso o fonte NFESEFAZ já faz automaticamente, basta deixar o campo CD5_NDI em branco
Continuação do Manual de Orientação da SEFAZ:
Sugerimos repetir a data da emissão da NF-e dd/mm/aaaa no campo Data de Registro do documento (tag dDI");
No campo Local de desembaraço (tag xLocDesemb), informar a unidade de onde foi retirada a mercadora;
O campo Número da Adição (tag nAdicao) deve ser preenchido com 999.
Verifique se os campos CD5_VTRANS e CD5_INTERM estão gravados na tabela CD5.
Segue abaixo o exemplo do XML, considerando a data de emissão da NF-e/desembaraço em 08/11/2011, UF = “MG” e via de transporte = “Aérea” (“4”):
- <DI>
<nDI>NIHIL</nDI>
<dDI>2011-11-08</dDI>
<xLocDesemb>local de retirada</xLocDesemb>
<UFDesemb>MG</UFDesemb>
<dDesemb>2011-11-08</dDesemb>
<tpViaTransp>4</tpViaTransp>
<tpIntermedio>1</tpIntermedio>
<cExportador>Código do Fornecedor</cExportador>
- <adi>
<nAdicao>999</nAdicao>
<nSeqAdic>1</nSeqAdic>
<cFabricante>Código do Fabricante</cFabricante>
</adi>
</DI>
Ou seja, se tiver NTS (Nota de Tributação Simplificada) ou qualquer outro documento com registro no SISCOMEX, deverá ser digitado esse número no campo“Número DI/DSI/ DIRE,...)” – tag “nDI.”.
Fora dessas situações, aí sim o campo “Número DI/DSI/ DIRE,...)” – tag “nDI.” será preenchido com a expressão "NIHIL".
- Validação da Sefaz:
- Para que o campo seja Aumentado realizar as atualizações do link abaixo:
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Nota técnica 2020.005
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