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Dúvida
O que é e como realizar a Ordem de Separação por Documento de Saída?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Automação e Coleta de Dados - Todas as versões.
Solução
A rotina Ordens de separação tem por objetivo gerar documentos para separação de materiais no estoque.
- Nota Fiscal de Saída:
- Utilizada para separar materiais de documentos já faturados.
Fluxo do Processo:
Configuração do Processo:
Atenção
Recursos Disponibilizado(s):
Separação dos itens para posterior geração de Documento de saída via módulo de Faturamento
Recursos não disponibilizado(s):
Embalagem Simultânea
Embalagem
Gera Nota Via Coletor
Imprimir Nota
Imprimir Etiq. Volume
Embarque.
- Configurar os parâmetros do sistema
- Acessar o modulo Configurador
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
- Pesquise pelo parâmetro MV_CBPE007
- Edite o parâmetro MV_CBPE007
- Gravação das tabelas de Ordens de Separação do ACD com os dados da Nota Fiscal quando a mesma for gerada pelo Protheus.
-
Configurar Operador.
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
Exemplo prático utilizando o Protheus
-
Cadastrar Cliente
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
- Clique Salvar
- Cadastrar condição de pagamento
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
- Clique Confirmar
-
Cadastrar local de estoque
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
-
Cadastrar TES
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
- Clique Salvar
- Cadastrar produto
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para o produto acabado e o campo código de barras
- Clique Confirmar
- Cadastrar saldo.
a. Acessar o modulo Estoque/Custo
b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
c.Clique incluir
d.Clique Salvar
- Cadastrar Pedido de venda
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para o tipo de nota escolhido.
- Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .
- Faturar o Item
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- Gerar Ordem de Separação.
- Acessar Modulo de Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
- Clique em Gerar.
- Será apresentado a tela de parâmetros selecione Nota fiscal informe as opções.
- Clique em OK
- Será apresentado novo conjunto de parâmetros para o Meu Coletor de dados vamos deixar as configurações conforme abaixo:
- Selecione a ordem de separação e cliente em Gerar
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Visualize a Ordem de separação por documento de saída
Inventário
A separação será realizada pelo Meu Coletor de dados.
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Acessar Meu coletor de dados
- Acessar informando login do operador.
- Selecionar ordem de separação.
- Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.
9. Visualizar documento de entrada via Microsiga Protheus
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- Acessar o modulo de Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações> ACD> Ordem de Separação
- Clique visualizar, verifique a separação realizada, no campo Status e Sld Separar.


























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