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Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAACD - ACDV166 - Ordem de Separação por Documento de Saída


time.png Tempo aproximado para leitura: HH:06:57 min

Dúvida

O que é e como realizar a Ordem de Separação por Documento de Saída?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Automação e Coleta de Dados - Todas as versões.

Solução

A rotina Ordens de separação tem por objetivo gerar documentos para separação de materiais no estoque.

- Nota Fiscal de Saída:
- Utilizada para separar materiais de documentos já faturados.

 

Fluxo do Processo:

image2019-3-25_8-10-46.png

 

Configuração do Processo:

Atenção

Recursos Disponibilizado(s):

Separação dos itens para posterior geração de Documento de saída via módulo de Faturamento

Recursos não disponibilizado(s):

Embalagem Simultânea

Embalagem

Gera Nota Via Coletor

Imprimir Nota

Imprimir Etiq. Volume

Embarque.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_CBPE007
    4. Edite o parâmetro MV_CBPE007
    5. Gravação das tabelas de Ordens de Separação do ACD com os dados da Nota Fiscal quando a mesma for gerada pelo Protheus.





  2. Configurar Operador.

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios

 

 

 

 

Exemplo prático utilizando o Protheus

 

  1. Cadastrar Cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    1. Clique Salvar

  2. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  3. Cadastrar local de estoque

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    Clique Confirmar

  4. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
    5. Clique Salvar


  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado e o campo código de barras
    5. Clique Confirmar

  6. Cadastrar saldo.
    a. Acessar o modulo Estoque/Custo
    b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    c.Clique incluir

    d.Clique Salvar

  7. Cadastrar Pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o tipo de nota escolhido.
    5. Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .
    6. Faturar o Item





  8. Gerar Ordem de Separação.
    1. Acessar Modulo de Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
    3. Clique em Gerar.
    4. Será apresentado a tela de parâmetros selecione Nota fiscal informe as opções.


    5. Clique em OK
    6. Será apresentado novo conjunto de parâmetros para o Meu Coletor de dados vamos deixar as configurações conforme abaixo:
    7. Selecione a ordem de separação e cliente em Gerar
    8. Visualize a Ordem de separação por documento de saída

      Inventário

      A separação será realizada pelo Meu Coletor de dados.

  9. Acessar Meu coletor de dados
    1. Acessar informando login do operador.
    2. Selecionar ordem de separação.

    3. Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.


9. Visualizar documento de entrada via Microsiga Protheus

    1. Acessar o modulo de Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações> ACD> Ordem de Separação
    3. Clique visualizar, verifique a separação realizada, no campo Status e Sld Separar.

 

Saiba mais:

Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAACD - ACDA100 - Ordem de Separação por Pedido de Venda

Clique aqui e veja artigos sobre Automação e Coleta de Dados

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