Base de conhecimento
Encontre respostas para suas dúvidas em quatro fontes de conhecimento diferentes ao mesmo tempo, simplificando o processo de pesquisa.

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como destacar valor de desconto em NF-e



time.png Tempo aproximado para leitura: 00:05:00 min

Dúvida
Como destacar valor de desconto em NF-e?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 12.

Solução

1. Para lançar uma NFe com valor de desconto é necessário acessar a aba Lançamentos, opções ICMS / IPI e SaídasICMS / IPI (NFCe), como mostra a imagem abaixo. Também é possível acessar o mesmo caminho para lançar uma NFe de Entrada, porém este artigo é focado em documento de saída;

caminho.png

 

2. Clique em Incluir, na aba Dados I preencha os campos N° Documento Inicial, Série, Fornecedor/ Favorecido, Modelo Documento e Situação do Documento adequada para seu lançamento;

dados I.png

 

3. Na guia NF-e I, é necessário informar a Natureza da Operação e Finalidade Emissão

NFE I.png

 

4. Em seguida clique no pequeno ícone de Incluir na aba Itens, como na imagem abaixo;

As opções de preenchimento do item serão habilitadas, primeiramente selecione o CFOP de acordo com o tipo do lançamento, para este exemplo será usado a 5102. Abaixo é mostrado o campo Código do Item, clique no ícone de lupa ao lado e uma janela de busca será mostrada, busque o item selecionado e clique em Confirmar;
Ao selecionar o produto o campo Descrição do Item será preenchido com a informação dele, agora selecione o tipo de unidade no campo Unidade, ao lado preencha os campos Quantidade, Valor Unitário e Valor Total (Contábil);

itens.png

 

5.  Caso o item possua imposto de ICMS preencha os campos Base de Calculo, Alíquota e Valor do Imposto;

 

6. Em seguida clique na aba Situação Tributária e preencha todos os campos de acordo com a necessidade da sua NFe;

situação tributária.png

 

7. Para que o valor do desconto seja destacado na nota, deve ser informado na guia Dados II no campo Valor do Desconto e na guia itens em seguida Rateio dos valores;

desconto.png

 

8. Acesse a aba Formas de Pagamento / Operação com Cartões e clique no ícone Incluir. Selecione o Meio de Pagamento e insira o valor total do documento no campo Valor Pago;

formas de pagamento.png

 

9. Os valores são informados conforme imagem abaixo, podem ser conferidos após validação e impressão;

nfe impressa.png

 

Saiba mais

Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como validar e transmitir NFC-e, NF-e e SAT para a SEFAZ

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _