Tempo aproximado para leitura: 00:01:48 min
Ocorrência
No SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais na opção Erros apresenta a mensagem OC: XXX Pedido: XXX não serão consumidos.Verif seq do AR.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Causa
Essa mensagem ocorre quando um item da nota fiscal foi relacionado com OC - Ordem de Compra que tem quantidade igual ou maior que 1, e na nota fiscal este item foi declarado com quantidade 0.
Esse erro ocorre na validação da tabela ar_ped quando tem qtd_reservada = 0 e a ordem relacionada tem qtd_solic <> 0.
Solução
Verificar se a quantidade declarada na capa da nota fiscal está correta, caso a quantidade deva ser maior que 0 é necessário excluir a nota no SUP3760 botão 6-exclui_nota e incluir novamente com a quantidade correta.
Se a nota fiscal estiver correta com quantidade 0, então a ordem de compra deve ser alterada para quantidade 0 e incluir a programação de valor no SUP22002 - Designação de Fornecedor opção Processo > Controle Valor (ALT+V). Para isso é necessário criar nova versão do pedido e da ordem no SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra botão direito do mouse opção Nova versão OC.
Pode ocorrer inclusão incorreta da tabela ar_ped gerando mais de um registro na tabela por sequência da nota, neste caso verificar o programa que incluiu a nota, pode ser que fonte específico esteja incorreto.
Saiba mais
Quando a ordem de compra tem programação de valor, a entrada da nota é conforme artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Entrada de nota fiscal com controle de valor na ordem de compra
0 Comentários