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Dúvida
Como definir um CFOP padrão em um item para entrada de notas, no módulo almoxarifado?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 6
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Cadastros, Produto, Insumos;
2. Clique em Procurar, pesquise o item pelo filtro desejado e clique em Procurar novamente;
3. Valide o item desejado e clique em Confirmar;
4. Clique em Editar, aba Dados por Empresa, no ícone de edição em destaque, escolha um CFOP Padrão, clique em Confirmar na lateral, clique em Confirmar e na parte inferior depois em Sair;
5. Clique em Movimentação, Compra, Recebimento de Mercadoria, Com O.C ou Sem O.C ou nos ícones de atalho em destaque;
6. Clique em Incluir, insira o Favorecido/Fornecedor, clique na aba de Itens Recebidos, no ícone de inclusão em destaque, insira o item configurado conforme passo 4 deste manual e observe que o CFOP do mesmo termina com 101;
7. Sobre o CFOP começar com o número 2 é por conta do cadastro do fornecedor, vide passo a passo abaixo.
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