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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice Linha RM - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - MAT - Nenhum Movimento foi Selecionado para a Filial X! Verifique o filtro da Escrituração!

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Ocorrência
Ao realizar a escrituração de movimentos, é apresentado a mensagem de erro: Nenhum Movimento foi Selecionado para a Filial X! Verifique o filtro da Escrituração!

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice Linha RM - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Todas as versões.

Possíveis Causas

  1. A data do lançamento do movimento não esta dentro do intervalo definido no filtro de escrituração.
  2. Tipo de Movimento não está parametrizado para Gerar Escrituração.
  3. Tipo de Documento Escrituração não está preenchido no Movimento a ser escriturado.
  4. O Código do Modelo do Documento do Tipo de Documento informado no Movimento é 55 (NF-e Estadual), mas o movimento não esta autorizado ou cancelado na SEFAZ.
  5. O Movimento é de Nota Fiscal Municipal e o mesmo não está como Integrado ou Cancelado.
  6. O Tipo de Movimento está parametrizado para Emitir Cupom Fiscal, mas o lote criado é para escrituração de Nota Fiscal. 
  7. A CFOP (Natureza de Operação) do Movimento e/ou ítem não estão preenchidos. 
  8. O Número do Movimento não está dentro do intervalo definido no filtro de escrituração. 
  9. Sistema está parametrizado para enviar NF-e Estadual, porém o parâmetro não está sendo visualizado na etapa Fis - NF-e
  10. O usuário de criação do movimento não é o mesmo que está sendo informado no lote de escrituração.
  11. Movimento já foi escriturado em outro lote.

Solução
Verifique todos os pontos listados abaixo para identificar a resolução:

  1. Ajuste para que a Data de Lançamento contida dentro do movimento > Aba Integrações > Fiscal, esteja dentro do intervalo do Filtro de Escrituração.
    Caso esta data não seja visualizada no movimento, habilite a mesma na Etapa Mov-Datas 1/2 dos parâmetros do Tipo de Movimento ou consulte a mesmo via Banco de Dados ou Visão de Dados na aba Gestão.



     
  2. Acesse os parâmetros do tipo de movimento, etapa Fis-Escrituração 1/2 e marque a flag Gerar Escrituração.
    Acesse o menu Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Localize o tipo de movimento que irá aplicar a parametrização > Avançar. 
    Caso encontre dificuldades para localizar o tipo de movimento, clique aqui.





















     
  3. Preencha na Etapa Fis - Escrituração 1/2 o Código Default para o Tipo Documento Escrituração. 



     
  4. Acesse o Tipo de Documento informado no movimento > Aba Dados Adicionais e verifique se no campo Código do Modelo do Documento está = 55. Com esse código a nota deverá ser Autorizada ou Cancelada na SEFAZ conforme conveniência. 
    Quando a nota estiver Autorizada, será apresentado a mensagem em vermelho no Cabeçalho do movimento: Nota Fiscal Eletrônica já foi autorizada pela SEFAZ.


     
  5. Se o movimento é de Nota Fiscal Municipal, acesse a etapa Fis- Nf-e, e verifique se a opção "NFS-e Municipal (Modelo Nacional)" está como Envia manualmente ou Envia automaticamente. Caso esteja marcada para realizar o envio, os demais campos nessa tela, NF-e Estadual, NFCOM e NFC-e devem estar como Não Integrado. O Tipo de Modelo do Documento deve ser diferente do código 55.



     
  6. Se o movimento não for de Cupom Fiscal, acesse a etapa Fis - Dados e desmarque a flag Emite Cupom Fiscal.
    Caso seja um movimento de Cupom Fiscal, definir no filtro de escrituração o tipo Redução Z, filtrando a Redução Z e não o número do movimento. 



     
  7. Verificar se a CFOP do item de movimento esta preenchida. Caso a CFOP esteja parametrizada por movimento, a CFOP do movimento é carregada automaticamente para o item de movimento. 




















     

     

  8. Acertar para que o Número do Movimento esteja dentro do intervalo definido no filtro de escrituração.


     

     

  9. Caso o parâmetro não esteja sendo visualizado, altere temporariamente na Etapa Mov - Emitente/Destinatário 1/2, o Emitente para Empresa e Destinatário para Empresa.
    Após, acesse a Etapa Fis – NF-e e verifique se o parâmetro NF-e Estadual está como Envia Manualmente Ou Envia automaticamente

















     
  10. Deixar o campo do usuário do lote de escrituração em branco ou informar o usuário no lote de escrituração conforme usuário de criação do(s) movimento(s) que está(ão) sendo escriturado(s).




     

     
  11. Para verificar se o movimento já foi escriturado (em outro lote), temos duas opções:

Acessar a tela de movimento
Os movimentos já escriturados ficam com o ícone conforme imagem abaixo:

Consulta SQL:
SELECT CODLAF, CODLAFE, * FROM TMOV WHERE IDMOV = X AND CODCOLIGADA = X

 

Saiba mais 
Para mais informações acesse Escrituração Lançamento Fiscal

 

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