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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - MATR590 - ¿Cuál es la funcionalidad del informe Facturación por Cliente y como se genera?



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Duda
¿Cuál es la funcionalidad del informe Facturación por Cliente (MATR590) y como se genera? 


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12


Solución

El informe Facturación por Clientes (MATR590) permite el análisis de la facturación de la empresa por cliente, además de evaluar las ventas por Estado/Provincia/Región o por valor, en un período determinado previamente.

La parametrización del informe permite determinar si se consideran las devoluciones de venta y si el sistema debe realizar un filtro basado en el TES, referente a la generación de facturas de crédito y movimiento de stock, para que sean o no listadas las ventas que no generaron estos movimientos.


mceclip1.png

mceclip2.png


Como se genera la información de cada Columna

Considera Devoluciones?

Código Tienda Nombre Vl. S/ Impuest Vl.Mercader. Valor Total Ranking
Facturación sin ICMS * (F2_VALBRUT) Valor da Mercadoría
(F2_VALBRUT)
Valor Total
(F2_VALBRUT)
No A1_COD A1_LOJA A1_NOME

NVAL01
NVAL02 NVAL03 Con base a Pregunta 07 : ¿Listar Por ?
Si NVAL04*-1 NVAL05*-1 NVAL06*-1



IMPORTANTE - * La columna considera el campo F2_VALBRUT para generar el valor de la columna Facturación sin el importe del impuesto ICMS, el cual corresponde a un impuesto de país Brasil; El informe valida los campos  (F2_ICMSRET, F2_ICMSRE, F1_ICMSRET, F1_ICMSRET y F4_ICMSDIF), por este motivo para países de mercado Internacional muestra el mismo valor que la columna valor de la mercadoría.




X1_GRUPO = MTR590
X1_PERSPA X1_VAR01 X1_TIPO Valida
¿De  Fecha ?                   mv_par01        D DTOS(F2_EMISSAO) >= '"+ Dtos(mv_par01) +"'.AND. DTOS(F2_EMISSAO) <= '"+ dtos(mv_par02)
¿A Fecha ?                     mv_par02        D
¿De Cliente ?                  mv_par03        C "F2_CLIENTE >= '"+ mv_par03 + "' .AND. F2_CLIENTE <= '"+ mv_par04 
¿A Cliente ?                   mv_par04        C
¿De Provincia ?                mv_par05        C SA1->A1_EST   < mv_par05 .Or. SA1->A1_EST     > mv_par06
¿A Provincia ?                 mv_par06        C
¿Listar Por ?                  mv_par07        N Lista por: 1=Cliente, 2=Ranking, 3=Estado

1 - TB_CLI+ TB_LOJA
2 - TB_RANKIN
3 - TB_EST
¿Qué Moneda ?                  mv_par08        N MV_MOEDA + mv_par08
¿Incluye Devolución ?          mv_par09        N Devolución: 1=Si, 2=No, 3=Por N.F.

1- Filial + Proveedor + Tienda + Documento
2- No
3- D1_FILIAL+D1_SERIORI+D1_NFORI+D1_FORNECE+D1_LOJA
¿TES De Facturación ?          mv_par10        N D2_TES (F4_DUPLIC - Gen. Titulo)  
D1_TES (F4_DUPLIC - Gen. Titulo) 
¿TES del Stock ?               mv_par11        N D2_TES (F4_ESTOQUE - Act. Stock)  
D1_TES (F4_ESTOQUE - Act. Stock)
¿Deducción ?                   mv_par12        N Si, valida nval04+nval05+nval06<>0
¿Convierte moneda de devoluc. ? mv_par13        N Por fecha factura original - Verifica si existe la N.F original de Salida , si existe usa la fecha de la emisión de la NF de salida

Por devolución - Caso contrario, usa el campo F1_DTDIGIT para convertir a la moneda de la devolución
¿Desconsidera Adicionales ?    mv_par14        N No - nTB_VALOR2 := IIF(SF2->F2_TIPO == "P",0,nTOTAL-nTotDesp)

Si - nTB_VALOR2 := IIF(SF2->F2_TIPO == "P",0,nTOTAL-nAdic-nTotDesp)





En caso de que el informe no cubra su necesidad, puede evaluar la customización del informe, se anexa el link de descarga del informe para su personalización como un especifico de cliente 21-07-28-FONTES_DE_RELATORIO_MATERIAIS.ZIP - https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=947492


mceclip0.png


Importante: En caso de requerir apoyo para realizar el análisis, implementación, debug y/o ajuste a desarrollo específicos de cliente, deberá solicitar el acompañamiento del área de servicios TOTVS a su agente de solución de negocios.



Articulo: Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - ADVPL - Análisis de Customización especifica de cliente, excede el alcance del soporte TOTVS al Producto estándar

 




O bien puede solicitar una mejoría en el informe MATR590 a través de la central colaborativa; Una vez registrada la solicitud, deberá dar seguimiento a través de la centrar colaborativa, debido a que este tipo de solicitudes no son gestionadas por el Soporte Totvs estándar


Articulo: Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - ADVPL - Como registrar una sugestión de mejoría de nuevas funciones para el producto TOTVS en la central colaborativa




Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces:  Help On-Line - Facturación por cliente (MATR590)

TDN - Facturación por cliente (MATR590 - SIGAFAT)

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