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Dúvida
Como incluir pedido de Retorno com o Tipo de Pedido B- Utiliza Fornecedor sem configurar controle de Poder de Terceiro.
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - todas as versões.
Solução
Acesse a rotina Pedido de Venda MATA410 e clique em Incluir, e siga passos abaixo:
1º Campo Tipo Pedido informe B-Utiliza Fornecedor;
2º Campo Fornecedor informe o mesmo que está no Documento de Entrada;
3º Campo Produto, Quantidade e Preço Unitário, conforme está no Documento de Entrada;
4- Campo TES informe o código da TES do Retorno;
Obs: Não utilize TES que a CFOP é de finalidade de Devolução, isto por que o tipo de pedido não é devolução, e a Sefaz vai criticar que tipo pedido e a CFOP estão com finalidades diferentes.
5- Preencher manualmente os campos NF Origem, Serie e Item, conforme esta no Documento de Entrada:
Exemplo de como localizar estas informações:
OBS: Este processo de retorno é para quando a Nota de Entrada está lançado na rotina Documento de Entrada (MATA103) sem o controle de Poder de Terceiro(F4_PODER3=R), e que na Nota de Saída de retorno gere informação da chave da nota origem na Tag refNFe.
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