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Dúvida
Configuração da forma de pagamento para evitar rejeições de notas.
Ambiente
- TOTVS Varejo Supermercados > Modulo Parâmetros
Versão 23.07, atualizar o sistema para a release 23.07.043 ou release superior.
Versão 24.01, atualizar o sistema para a release 24.01.018 ou release superior.
Solução
1. Acesse o módulo Parâmetros, menu Parâmetros > Empresa > Aba NF-e > Botão Configurar NT na empresa que apresenta a rejeição:
2. Clique no ícone Tabela e seleciona a NT 2020.006 versão 1,20.
3. Na tela conforme o print acima marque a opção enviar Campo.
Na "Origem" configure para "Cadastro" e no "Valor Padrão", deixe em branco.
*No segundo campo correspondente a data de vigência, inserir alguma data futura, por exemplo, 31/12/2099
4. Após realizar a configuração, configure estes dois parâmetros dinâmicos abaixo:
Parâmetro: DESC_FORMAPAGTO_OUTROS_ENT
Grupo: EXPORT_NFE
Descrição: DESCRIÇÃO PADRÃO PARA MEIO DE PAGAMENTO NO ENVIO DO XML QUANDO A FORMA DE PAGAMENTO FOR 99-OUTROS.
VAZIO (PADRÃO).
PREENCHER COM ATÉ 60 CARACTERES.
OBS.: SOMENTE PARA DOCUMENTOS DE ENTRADA E, CASO NÃO SEJA INFORMADO, SERÁ CONSIDERADO O PD DESC_PA
Valor: obrigatoriamente deverá informar algum valor sem caracteres especiais.
E este:
Parâmetro: DESC_PADRAO_FORMAPAGTO_OUTROS
Grupo: EXPORT_NFE
Descrição: DESCRIÇÃO PADRÃO PARA MEIO DE PAGAMENTO NO ENVIO DO XML QUANDO A FORMA DE PAGAMENTO FOR 99-OUTROS.
VAZIO (PADRÃO).
PREENCHER COM ATÉ 60 CARACTERES.
OBS.: CASO NÃO SEJA INFORMADO, SERÁ ENVIADO A DESCRIÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO CADASTRADA.
Valor: obrigatoriamente deverá informar algum valor sem caracteres especiais.
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