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Dúvida
Como Emitir uma Nota de Devolução de Compra Fornecedor Manualmente?
Ambiente
Totvs Varejo - Supermercados - Linha Consinco - Recebimento - Todas as versões
Solução
1 - No CGO utilizado para Devolução na aba "Uso Operacional" o campo "Utiliza NF Referência" tem que esta "Obrigatório"
2 - No modulo Recebimento -> Atacado/Varejo -> Devolução NF Fornecedor, Informar o CGO, Fornecedor e clicar no botão destacado para incluir o item
3 - Após incluir o item, clicar no botão incluir <F3>
4 - Após a nota ser inserida, clicar no botão "Gera Nota"
5 - Neste momento é solicitado para informar os dados da NF Referência.
6 - Ao fazer o preenchimento correto das informações da Nota de Referencia a Nota é enviada para validação
OBS: Nos ambientes de produção no dia 05/10/2026. Para aprovação da NF-e, o documento referenciado deve ser, obrigatoriamente, do modelo 55 e possuir a Chave de Acesso de 44 dígitos. Regra de validação da Nota Técnica 2026.002 (versão 1.10). A regra passou a vedar o referenciamento de documentos fiscais com modelos diferentes de 55 (como os antigos modelos em papel 01, 02, 03 e 04)
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