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Ocorrência
No módulo Financeiro, ao realizar a transferência entre C/C está gerando indevidamente numero de cheque na tabela SEF, com isso demonstrando nos relatórios FINR400 e FINR480
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS BackOffice (Linha Protheus) - Financeiro - a partir da release 12.1.17
Causa
A ocorrência é devido o parâmetro MV_GERCHTB está como "S", mesmo que o movimento bancário não seja realizado em cheque (Tipo CH, por exemplo), este campo é preenchido com o número do documento informado na tela. Essa é uma forma legada de verificar o processo de saída onde será gravado na tabela SEF o movimento da transferência.
Solução
Para não gravar na tabela SEF a informação da transferência é necessário ajustar o parâmetro MV_GERCHTB para "N"
Saiba mais:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=501480542#processos-5
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