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Dúvida
Como é feita a contabilização do lançamento de Alterador?
Ambiente
[TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Receber – A partir da versão 6
Solução
Todos os lançamentos contábeis são baseados nas contas contábeis determinadas nos cadastros. No lançamento de alteradores os cadastros envolvidos são de Clientes e Alteradores;
- Acréscimo
Débito - "Duplicatas a Recebe" (cadastro de Cliente- Conta do Cliente);
Crédito - "Juros Recebidos" (cadastro Alteradores - Conta Contábil)
- Decréscimo
Débito - "Descontos Concedidos" (cadastro Alteradores - Conta Contábil);
Crédito - "Duplicatas a Receber" (cadastro Cliente - Conta do Cliente)
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acessar o sistema de Contas a Receber , para contabilização do Alterador cadastrado como Acréscimo, em Cadastros>>Clientes;
1.1. Clique em Procurar, digite o cliente desejado e clique em Procurar novamente;

1.2. Clique em Editar > aba Dados do Cliente > Integração Contábil, no campo Conta do Cliente insira uma conta contábil, após Confirmar;

1.3. Em Cadastros>>Alteradores; clique na opção Procurar, informe os parâmetros na tela de filtro, Procurar novamente e preencha Conta Contábil, após Confirmar;



2. Acessar o sistema de Contas a Receber para contabilização do Alterador cadastrado como Decréscimo, em Cadastros>>Alteradores, clique na opção Procurar, informe os parâmetros na tela de filtro, Procurar novamente, preencha Conta Contábil e após Confirmar;



2.1. Em Cadastros>>Clientes;
2.2. Clique em Procurar, digite o cliente desejado e clique em Procurar novamente:

2.2. Clique em Editar > aba Dados do Cliente > Integração Contábil, no campo Conta do Cliente insira uma conta contábil, após clique em Confirmar.

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