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Dúvida
Como é realizado a contabilização de Baixa/Recebimento?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Receber – A partir da versão 6
Solução
Todos os lançamentos contábeis são baseados nas contas contábeis determinadas nos cadastros. No recebimento de documento os cadastros envolvidos são de Clientes x Contas/Caixas x Tipo de Cobrança
Exemplo:
D - "Banco (cadastro Contas/Caixas x Tipo de Cobrança - conta contábil)
C - "Duplicatas a Receber" (cadastro Cliente - Conta do Cliente) (*)
(*) A conta a ser creditada será a mesma que foi debitada no ato do lançamento
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acessar o sistema de Contas a Receber, em Cadastro>>Clientes>>Clientes;
1.1. Clique em Incluir (inclusão de um novo cadastro) ou Procurar e após Editar (alterar cadastro já criado);

1.2. Clique na guia Dados do Cliente>>Integração Contábil para preenchimento da Conta do Cliente, após Confirmar;

2. Em Cadastros>>Dados Bancários>>Contas Bancárias/ Caixas x Tipo de Cobrança:
2.1. Clique em Procurar, ou Incluir (inclusão de um novo cadastro) ou Editar (alterar cadastro já criado), para preenchimento da Conta Contábil para Contabilização, após Confirmar.


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