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Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAR - Contabilização Lançamento de Documento


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Dúvida
Como é feita a contabilização do Lançamento de Documento? 

Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Receber A partir da versão 6

Solução

Todos os lançamentos contábeis são baseados nas contas contábeis determinadas nos cadastros. No lançamento do documento os cadastros envolvidos são de Clientes e Tipo de Recebimento.

 

Débito - "Duplicatas a Receber" (cadastro Cliente - Conta do Cliente)

Crédito -"Hospedes na casa" (cadastro Cliente - Conta do Crédito)

 

(*) Ordem de prioridade da conta a ser debitada

1º Cadastro Tipo de Recebimento - Conta Débito; 

2º Cadastro Cliente - Conta Cliente; 

(*) Ordem Prioridade de conta a ser creditada

1º  Cadastro Cliente - Conta Crédito; 

2º Cadastro Tipo de Recebimento - Conta Crédito. 

 

1. Acessar o sistema de Contas a Receber, em Cadastros>>Clientes>>Clientes, clique em  Procurar, digite o cliente desejado, e clique em Procurar novamente;

 

mceclip0.png

 

1.1. Clique em Editar > aba Dados do Cliente > Integração Contábil, no campo Conta do Cliente insira uma conta contábil, se a contabilização for feita no cliente informe também a conta crédito. após Confirmar;

 

CONTAB_EDITAR.png

 

mceclip1.png

 

2. Em Cadastros>>Tipo de Recebimento>>Tipos de Recebimento, clique em Procurar e selecione o Tipo de Recebimento desejado: 

 

mceclip3.png

 

2.1. Na guia Contabilização, no campo Conta Débito preencha a conta contábil para Contabilização, após Confirmar.

 

mceclip2.png

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