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Dúvida
Como é feita a contabilização do Lançamento de Documento?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Receber – A partir da versão 6
Solução
Todos os lançamentos contábeis são baseados nas contas contábeis determinadas nos cadastros. No lançamento do documento os cadastros envolvidos são de Clientes e Tipo de Recebimento.
Débito - "Duplicatas a Receber" (cadastro Cliente - Conta do Cliente)
Crédito -"Hospedes na casa" (cadastro Cliente - Conta do Crédito)
(*) Ordem de prioridade da conta a ser debitada
1º Cadastro Tipo de Recebimento - Conta Débito;
2º Cadastro Cliente - Conta Cliente;
(*) Ordem Prioridade de conta a ser creditada
1º Cadastro Cliente - Conta Crédito;
2º Cadastro Tipo de Recebimento - Conta Crédito.
1. Acessar o sistema de Contas a Receber, em Cadastros>>Clientes>>Clientes, clique em Procurar, digite o cliente desejado, e clique em Procurar novamente;

1.1. Clique em Editar > aba Dados do Cliente > Integração Contábil, no campo Conta do Cliente insira uma conta contábil, se a contabilização for feita no cliente informe também a conta crédito. após Confirmar;


2. Em Cadastros>>Tipo de Recebimento>>Tipos de Recebimento, clique em Procurar e selecione o Tipo de Recebimento desejado:

2.1. Na guia Contabilização, no campo Conta Débito preencha a conta contábil para Contabilização, após Confirmar.

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