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Dúvida
Como Conciliar o encerramento a Faturar do VHF com o Módulo de Faturamento?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fatura – A partir da versão 6
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
- No Módulo VHF, acesse opção Consultas - Relatórios;
- Selecione o Relatório Borderô de Débitos e Créditos e clique no botão Visualizar;
- Preencha os campos De (Referente a data inicial) e Para (Referente a data final), preencha o campo Tipo D/C Principal com o campo A Faturar e em seguida clique no botão Confirmar. Este é o Relatório de tudo que foi encerrado a Faturar no Período selecionado;
- Antes de Gerar as faturas, no Módulo Fatura, acesse a opção Consulta - Relatórios;
- Selecione o relatório Notas a Faturar e clique no botão Visualizar. Este relatório deve ser conciliado com o Relatório emitido no VHF.

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