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Dúvida
Como parametrizar o Faturamento para a emissão da nota fiscal de devolução de compra com a conversão da unidade de medida do item na unidade do fornecedor?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) - Todas as versões
Solução
Para atender a esta situação e seja feita a correta conversão da unidade de medida do item na digitação da nota fiscal de devolução, já no lançamento da nota de entrada no Recebimento deve existir o relacionamento no programa CC0105 - Manutenção Itens Fornecedor para converter a unidade do fornecedor para a unidade do item no Estoque.
A devolução vai aplicar o cálculo conforme a nota de entrada. Desta forma, se por acaso a quantidade não ficou correta na entrada, então na devolução vai pegar a informação incorreta.
Por exemplo, se o item é controlado no Estoque como PC - Peça e a nota enviada pelo fornecedor o item esta controlado em KG - Quilograma, então na digitação da nota no Recebimento precisa ser lançado em KG e ter realizado a conversão para PC.
Se não foi lançada a nota de forma correta no Recebimento, a devolução não vai fazer a conversão para KG.
Ainda para o Faturamento, no programa CD0903 - Atualização Itens Faturamento pasta Inf Complem o campo Emissão NF deve estar definido como Unidade do Faturamento, para que assim no momento da digitação da nota da devolução o programa busque automaticamente o mesmo fator de conversão do programa que foi lançada a nota de compra, ou seja, do CC0105.
Importante
Essa tratativa é aplicada nas operações de devolução de compra à fornecedor e retorno de terceiros.
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