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Dúvida
Como emitir Notas Fiscais por documento ou tipo de movimentação?
Ambiente
TOTVS Varejo - Supermercados - Pedido de Venda - Todas as Versões.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acessar o módulo Pedido de Venda (Venda Balcão);
2. Criar um novo pedido (F2 Novo);
3. Após criar um novo pedido, acesse o menu Produtos;
4. Acesse a aplicação Pesquisa Novo Item por Docto Tipo Movimentação;
5. Selecione o CGO utilizado para movimentação interna através do botão CGOs Movimentação Interna;
6. Preencha o campo Emissão inserindo o período para busca;
7. Preencha o campo Valores conforme a sua necessidade, sendo que ao utilizar a opção Conforme Lançamento, o sistema utilizará os valores conforme lançamento da movimentação, enquanto que ao utilizar a opção Conforme Pedido o sistema considerará os valores conforme a tabela de venda inserida na montagem do pedido;
8. Clique na lupa para realizar a busca e após, o sistema apresentará em tela as movimentações existentes. Selecione o(os) movimento(os) que deseja inserir no pedido;
9. Clique no botão de confirmação;
10. Faça o faturamento do pedido através do botão F6 Fatura;
Importante: Movimentações já vinculadas a um pedido de venda não serão exibidas para inclusão em novos pedidos, evitando a duplicidade na emissão de notas fiscais para a mesma movimentação.
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