Dúvida
CTBR040 - Balancete modelo 1, configuração para impressão.
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial- Todas as versões
Solução
Ideal para conciliação contábil por saldos em contas contábeis o Balancete modelo 1 tem por objetivo emitir o balancete de verificação em formulário de 80 colunas. É ideal para empresas que tenham o código da conta contábil com até 20 dígitos/caracteres.
Particularidades do relatório:
• | Originalmente, são apresentadas as seguintes colunas: Saldo Anterior, Débito, Crédito e Saldo Atual; |
• | A coluna Movimento do Período pode ser impressa, caso definido Sim na pergunta Imprime Coluna Mov.; |
• | É possível selecionar filiais. Na tela de configuração dos parâmetros, responda Sim à pergunta Seleciona Filiais?. Desta forma, são habilitados os campos para informar o intervalo entre as filiais. |
• | O relatório utiliza o recurso de Configurações de livros, e pode exibir os dados de diversas formas. |
• | É possível realizar a impressão do relatório utilizando as contas do plano referencial e as versões associadas ao plano de contas padrão, sendo necessário criar um plano referencial e um livro contábil com os campos Versão e Plano Ref preenchidos, associando-os ao plano padrão na rotina de Planos de Contas. No relatório informe o pergunte Cod. Config. Livros?. |
A personalização dos relatórios exigidos por lei, afeta a legalidade do documento. Por esta razão, por padrão do Sistema, a personalização destes documentos está bloqueada no ambiente Contabilidade Gerencial. Observe a configuração do parâmetro MV_CTBPOFF. |
Procedimentos
Para emitir o relatório Balancete Modelo 1:
1. | Em relatório Balancete Modelo 1, clique em Parâmetros. |
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros referentes ao relatório.
Em ambiente instalado TopConnect é habilitada a pergunta Filiais para configurar a impressão do relatório em multi-filiais. Com esta funcionalidade são visualizados os lançamentos de saldos de todas as filiais sem que seja necessário efetuar a consolidação. Esta funcionalidade atende as empresas que possuem as tabelas de saldo e movimentação como exclusiva e os cadastros contábeis como compartilhados. Para as empresas que possuem a tabela de saldo e movimentação compartilhada o preenchimento desta pergunta é desnecessário. |
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
Saiba mais:
A ferramenta Conciliador Contábil ainda não está pronta, mas está em fase de desenvolvimento pelo time de produto da TOTVS. A sua previsão de liberação é para o mês de Janeiro/2022, deve sair na release 12.1.33 do Protheus em diante.
Quando a funcionalidade estiver pronta a documentação será disponibilizada no link a seguir: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=587636759
Balancete Modelo 1, Saldo Anterior Zerado
Posicao Antes do Lucros e Perdas
Balancete Modelo 1
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