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Dúvida
Como descontabilizar os lançamentos contábeis do módulo de Faturamento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) – Todas as versões
Solução
Para descontabilizar determinado período é necessário eliminar manualmente as referências na Contabilidade, para que não gere informações duplicadas. O Faturamento não elimina de forma automática as referências já geradas.
Após, seguir os passos conforme abaixo:
- Elimine o Sumário Contábil no programa FT0709 - Diário Auxiliar. Na pasta Parâmetros marque o campo Elimina Sumario Contábil e Elimina Sumário Contábil (Faturamento Antecipado), para o mesmo período;
- Descontabilize o período desejado por meio do programa FT0608 - Contabilização do Faturamento. Na pasta Parâmetros, selecione a opção Descontabiliza. A opção Saída deve estar da mesma forma que foi gerada a contabilização.
Caso exista a necessidade de efetuar nova contabilização, é preciso:
- Gerar novamente o Demonstrativo Contábil por meio do programa FT0708 - Demonstrativo Contábil;
- Gerar novamente o Diário Auxiliar por meio do programa FT0709;
- Realizar a nova contabilização das notas fiscais por meio do programa FT0608, na pasta Parâmetros marcar a opção Contabiliza e tipo de saída Integra, caso queira efetuar a integração com a Contabilidade. Caso contrário, caso queira apenas inserir o flag, indicativo de contabilização no Faturamento, a opção escolhida deve ser Exporta.
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