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Dúvida
Como realizar o cadastro de um fornecedor, no módulo almoxarifado?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Selecione menu Cadastros, Fornecedor;
2. Clique em Incluir e selecione se CNPJ ou CPF em Confirmar;
3. Insira o CNPJ ou CPF e o Nome do fornecedor;
4. Na aba Endereços, inclua as informações do endereço (CEP, LOCAL, LOGRADOURO, NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, PAÍS), marque todas as caixas de seleção a esquerda Tipo e Principal, e clique em Confirmar na lateral;
5. Na aba Dados do Fornecedor, em seguida aba Integração Contábil, clicando na lupa insira a conta contábil do fornecedor;
6. Na aba Ramo de Fornecedor passe ao menos 1 ramo de fornecedor para o lado direito, neste caso foi passado o ramo de Materiais, e clique em Confirmar na parte inferior;
IMPORTANTE: Este passo a passo é para demonstrar um cadastro básico de um fornecedor, apenas com os campos obrigatórios, demais campos são opcionais.
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