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Dúvida
Como Realiza o De Para de Contas Contábeis?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contabilidade – A partir da versão 6
Solução
1. No Módulo Contabilidade, acesse a opção Processamento - De/Para de Plano de Contas - De/Para de Contas Contábeis;
2. Para realizar o processo por conta contábil, clique no botão Incluir, selecione o campo Plano de Contas, preencha o campo Conta Contábil e se necessário, preencha o campo Centro de Custo referentes a Conta e Centro de Custo Origem. Preencha o campo Plano de Contas, preencha o campo Conta Contábil e se necessário, preencha o campo Centro de Custo referentes a Conta e Centro de Custo Destino. Clique no botão Confirmar para finalizar o cadastro;
3. Para realizar o De/Para para diversas contas, clique no botão Template e salve este arquivo. Abra o arquivo salvo e preencha arquivo com as informações necessárias (PLANO_DE, CONTA_DE, CENTRODECUSTO_DE, PLANO_PARA, CONTA_PARA, CENTRODECUSTO_PARA);
4. Após o arquivo ser salvo com as informações necessárias, clique no botão Importar e selecione este arquivo salvo. O Sistema deve realizar o De/Para conforme informação preenchida no arquivo.
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