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RH - RM - FOP - eSocial - Erros evento S1200 / ID: IDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: Para o evento XXX é obrigatório preencher o campo 'De/Para Envelope de Pagamento (Desconto)' na aba eSocial no cadastro de evento.



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Ocorrência
No módulo Folha de Pagamento, ao realizar o envio do evento S-1200 – Remuneração de trabalhador, é apresentada a seguinte mensagem de erro: Erros evento S1200 / ID: IDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
"Para o evento XXX é obrigatório preencher o campo 'De/Para Envelope de Pagamento (Desconto)' na aba eSocial no cadastro de evento."

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha RM) - Folha de Pagamento - eSocial - Versões 12.1.2506.330, 12.1.2510.262 e 12.1.2602.176


Causa 
Esse incidente ocorre porque o evento informado no S-1200 está configurado como Desconto, porém não possui o preenchimento do campo "De/Para Envelope de Pagamento (Desconto)" na aba eSocial do cadastro do evento.

O campo é utilizado pelo sistema para realizar a correspondência entre o evento de desconto utilizado no envelope de pagamento e o evento/rubrica considerado na geração das informações para o eSocial.

Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:

  1. Acesse o cadastro do evento que consta na mensagem de erro.
  2. Na aba eSocial, localize o campo "De/Para Envelope de Pagamento (Desconto)".
  3. Caso o campo esteja em branco, valide se o processo de parametrização dos eventos de Férias e conversor foi realizado corretamente. Para isso:

    • Confirme se os novos eventos necessários para a parametrização foram criados ou importados;
    • Valide se os eventos estão de acordo com as orientações da documentação;
    • Após confirmar a parametrização, realize o processo do Conversor dos Eventos de Férias, para que o relacionamento dos eventos seja efetuado.

    Para mais informações, consulte as documentações:

    RH - RM - FOP - eSocial - Parametrização manual ou por importação dos eventos do Envelope de Pagamento de Férias

    RH - RM - FOP - eSocial - Conversor do Parametrizador dos Eventos de Férias

  4. Após concluir a parametrização e o processo do conversor, acesse novamente o cadastro do evento e valide se o campo "De/Para Envelope de Pagamento (Desconto)" foi preenchido corretamente.
  5. Gere novamente o evento S-1200 para o funcionário que apresentou a ocorrência.
  6. Valide o XML gerado e, estando as informações corretas, realize o envio do evento ao eSocial.

Exemplo

Ao gerar o XML do evento S-1200, é apresentada a seguinte mensagem de erro:

Erros evento S1200 / ID: IDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
- Para o evento 0009 é obrigatório preencher o campo "De/Para Envelope de Pagamento (Desconto)" na aba eSocial no cadastro de eventos.

Na mensagem XML, é possível identificar que a rubrica 0009 está sendo considerada na geração do S-1200:

Ao acessar o cadastro do evento 0009, na aba eSocial, é possível verificar que o campo "Envelope de Pagamento (Desconto)" está em branco e não possui um evento X001 associado.

 

Após realizar a parametrização e executar o processo do conversor, incluindo o evento X001, ao acessar novamente o cadastro do evento 0009, o campo "Envelope de Pagamento (Desconto)" passa a apresentar o evento correspondente:

X001 – 1ª Parcela 13º - ENVELOPE DESC

Com o relacionamento realizado, ao gerar novamente o S-1200, o XML passa a utilizar a rubrica X001:

Com o relacionamento realizado, ao gerar novamente o S-1200, o XML passa a utilizar a rubrica X001:

Dessa forma, o S-1200 é gerado sem a ocorrência, pois o evento de desconto utilizado no envelope está corretamente relacionado à nova rubrica X001.

 

 Importante

Após realizar os ajustes necessários, para clientes que trabalham com Tomador e utilizam o processo de Distribuição da SEFIP, é necessário realizar novamente a distribuição da SEFIP e, posteriormente, gerar um novo XML do evento S-1200.

A nova geração do XML é necessária para que o evento seja gerado considerando os ajustes realizados na parametrização.

 

Saiba mais:

RH - RM - FOP - eSocial - Adequação das Rubricas de Férias (eSocial S-1.3)

 

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