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Dúvida
É possível contabilizar a comissão?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões.
Solução
Por padrão, não existe LP específica para realizar a contabilização do movimento de geração da comissão.
A contabilização das comissões é realizada pelo módulo de origem do movimento. Dessa forma, tanto os lançamentos de inclusão quanto os de baixa dos registros de comissão são processados e contabilizados de acordo com as LPs associadas ao módulo que originou o respectivo movimento.
Em outras palavras, cada movimentação relacionada à comissão segue integralmente as regras contábeis definidas no módulo responsável por sua geração, garantindo consistência e aderência às parametrizações contábeis específicas de cada processo.
A seguir, apresentam-se as LPs responsáveis pela contabilização, conforme o módulo de origem do movimento.
Como exemplo, ao utilizar a LP 520, referente ao processo de baixa, a comissão será gerada e contabilizada no momento em que a baixa do título for efetivada.
Devem ser cadastradas duas LPs do tipo 520: uma destinada à contabilização do valor principal do título e outra destinada à contabilização da comissão, utilizando as expressões conforme ilustrado na imagem a seguir.
Com a realização da baixa, será gerada a contabilização correspondente ao valor do título, no montante de R$ 10.000,00, bem como o lançamento referente à comissão, no valor de R$ 500,00, correspondente a 5% do valor do título.
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