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Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Configuração do fluxo de Alçadas no Pedido de Venda

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Dúvida

Como configurar e qual o comportamento do fluxo de alçadas no módulo Faturamento para controle de aprovação de Pedidos de Venda?

 

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Todas as versões


Solução

How To | SIGAFAT - Configurar Alçadas no Pedido de Vendas
 

O fluxo de Alçadas para o Pedido de Venda (MATA410) restringe a manutenção e exige a aprovação de pedidos com base em regras de valor, visando o controle e a redução de erros.

Para que o processo funcione, são necessários os seguintes cadastros e configurações:

  1. Pré-requisitos:

    • Ter Aprovadores (MATA095) e Perfis de Aprovação (COMA210) cadastrados.

  2. Configuração da Alçada:

    • Cadastrar o Grupo de Aprovação (MATA114) com as regras desejadas (por valor de pedido ou por valor de desconto).

  3. Configuração de Parâmetros:

    • Preencher o parâmetro MV_PVAPROV com o código do Grupo de Aprovação criado no passo anterior.

    • Preencher o parâmetro MV_TALCFAT para definir o tipo de alçada que será considerada:

      • 1 - Pedido de Venda: A alçada é validada pelo valor total do pedido.

      • 2 - Desconto de Venda: A alçada é validada pelo valor total de desconto no pedido.

     

O controle de alçadas gerará as seguintes informações para Bloquear, Rejeitar ou Liberar um pedido de vendas no campo "Controle de Aprovação" (C5_CONAPRO) - Status: L - LiberadoB - Bloqueado (No aguardo pelo responsável para sua validação) e R - Rejeitado (Rejeitado pelo responsável).

A liberação é feita na rotina Liberação de Documentos (MATA094).

Observação 1: A validação da alçada de aprovação ocorre sempre antes dos bloqueios de Regra/Verba, Crédito e Estoque.

Observação 2: Estorno de Liberação - só é possível antes da liberação de crédito ou crédito/estoque. Após isso, deve-se estornar o pedido pelo fluxo de faturamento, para que o aprovador possa atuar novamente na MATA094.

Observação 3: O processo de Alçadas só é executado via preenchimento do parâmetro MV_PVAPROV e não considera a aba "Entidades Contábeis" na configuração do Grupo de Aprovação.


 

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