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Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - FINA080 - Motivo, tipo e movimentação bancária de baixa pagar manual


Dúvida
Quais os motivos, tipos e movimentação bancária de baixa pagar manual?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Financeiro – A partir da versão 11.80

Solução

Permite efetuar as baixas dos títulos a pagar individualmente. Pela baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastro prévio de uma Tabela de motivo de baixas (disponível na opção Miscelâneas), desta forma, além de identificar os títulos, ela permite que um motivo de baixa possa ou não Movimentar saldos bancários e Gerar cheque. Este controle é feito através dos campos Mov. Bancária e Cheque.

Os tipos de baixa que não movimentam o saldo bancário são:

  • BA– Baixa Automática sem Borderô.
  • JR– Juros.
  • MT– Multa.
  • DC– Desconto.
  • CM- Correção monetária.
  • D2- Desconto de título descontado.
  • J2- Juros de título descontado.
  • M2- Multa de título descontado.
  • V2- Valor líquido de título descontado.
  • TL- Valor baixado com tolerância.
  • CP- Baixa via compensação.
  • C2- Correção de título descontado.

Existem seis motivos padrões de baixa de títulos a pagar:

  • Normal (NOR): títulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente a movimentação bancária, caso tenha sido gerado cheque para o título.
  • Devolução (DEV): recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária.
  • Dação (DAC): ocorre quando algo é oferecido como pagamento de outro. Não atualiza a movimentação bancária.
  • Vendor (VEND):pagamento de título via empréstimo bancário. O Banco passa a ser o beneficiário, porém, é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado para possibilitar este empréstimo. Atualiza automaticamente a movimentação bancária.
  • Débito CC: debita automaticamente a movimentação bancária sem a necessidade de gerar cheque sobre o título.
  • Mais Prazo (MPR ou conforme parâmetro MV_MBXTECF): Utilizado na Integração com TOTVS Mais Prazo. Utilizado na carteira a pagar. Não movimenta saldo bancário, não considera cálculo de comissão e não gera cheque.

Saiba Mais
Baixas Pagar Manual - FINA080 - Financeiro - P12

Cadastro de Motivo de Baixa

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1 Comentários

  • Avatar
    DEBORA FRIEBE

    Operação de VENDOR não deveria ter relação com contas a pagar, e sim contas a receber. A operação correta no contas a pagar, relacionando fornecedor e banco é COMPROR, que não encontro documentação nenhuma no TDN.

    1
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