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Hotelaria - Front Office - VHF - Integração Lançamentos no Contas a Receber


Dúvida
Como realizar integração dos lançamentos com o sistema de Contas a Receber?

Ambiente
Fatura Hotel
Contas a Receber 
Front Office - VHF

Solução
Para integração dos lançamentos, é necessário no cadastro de Tipo de Débito/Crédito no sistema de VHF ou Fatura Hotel, preencher guia de Integração com o Contas a Receber.

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. No módulo VHF ou Fatura Hotel acesse Cadastros > Caixa > Tipo de Débito/Crédito > Tipo de Débito/Crédito - Guia Integração com Contas a Receber.
2. Procurar o Tipo de Débito/Crédito que deverá integrar e preencher os campos na guia de Integração com o Contas a Receber.
* o campo "Cliente para integração do Cartão de crédito" é o campo principal que fará a integração com o Contas a Receber, caso ao realizar a busca nesse campo não encontre o cliente para indicação, será necessário realizar o cadastro do cliente no menu: > Cadastro > Cliente > Cliente (módulo VHF) ou > Cadastros > Cliente (módulo Fatura Hotel)
(Tela cadastro do Tipo de débito e crédito)

Cliente para Integração do Cartão de Crédito

Clique no botão Seleciona e informe o cliente para integração do cartão de crédito para este tipo de débito/crédito no Contas a Receber.

Obs.: Este campo somente deverá ser preenchido para os cadastros dos Tipos de Débito/Crédito referentes aos cartões de crédito, como por exemplo Visa, Amex e Credicard.

As administradoras de cartões deverão ter sido previamente cadastradas no Cadastro de Clientes, indicando-se neste cadastro do cliente, o prazo de pagamento e o percentual de comissão a ser pago à administradora do cartão.

Para todos os outros Tipos de Débito/Crédito que não sejam referentes a cartões de crédito, este campo deverá ficar em branco.

(Cadastro > Cliente > Cliente)
Utilize esta subguia, para configurar os valores referentes à comissão e vendas pagas ao cliente.

 

 

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