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Dúvida
Como parametrizar o código do fornecedor importado pela rotina FIN30043 - Importação Dados CAP?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras - Versão 12
Solução
A importação do fornecedor via FIN30043, realiza a seguinte validação para geração do código do fornecedor:
- Se o controle do código do fornecedor no CAP2360 - Parâmetros Padrões do Contas a Pagar, for sequencial e manual, ou seja, na opção 5-Param. FORNECEDOR. o campo Tipo de código do fornecedor estiver como 2- Cod. fornecedor e o campo Código Sequencial de Fornecedor estiver preenchido, será gerado o código sequencial para o novo registro importado;
- Caso o controle do código do fornecedor seja feito de outra forma, ao importar o registro, o FIN30043 irá utilizar o código do fornecedor informado no arquivo.
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