Tempo aproximado para leitura: 00:02:00 min
Dúvida
Como corrigir possíveis erros de Integração do Documento de Frete ao módulo Fiscal do ERP Protheus no programa MATA103?
Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as versões.
Solução
Quando ocorre erro na integração de um Documento de Frete ao Fiscal do ERP Protheus, podemos ter dois tipos de retorno.
- O primeiro é quando o retorno não exibe os dados que foram integrados ao ERP - Enterprise Resource Planning Protheus. Estas informações são verificadas pelo campo Mot Rej Fisc - Motivo da Rejeição Fiscal que fica na aba Outros.
Neste caso a mensagem exibida no campo Mot Rej Fisc fica desta forma - alterando somente a Data e Hora:
Tabela SF1 12/05/2016 15:07:39
Inconsistência nos Itens
Nesta situação, temos mapeados 3 situações onde pode gerar este problema:
1) Verificar se o Fornecedor - Transportadora - possui Natureza cadastrada e que esta Natureza não esteja Bloqueada.
2) Verificar se o Produto de Frete possui Conta Contábil válida.
3) Isolar os específicos onde temos mapeados alguns erros iguais a estes devido a Ponto de Entrada codificado.
Para realizar o teste destes pontos (3), deverá ser incluído o parâmetro IXBLOG=NORUN na sessão do Enviroment do arquivo appserver.ini, conforme a documentação no Link:
Como habilitar log para saber se há customização.
Pedimos que realize esta configuração, reinicie o serviço do appserver e execute a integração do fiscal novamente com DBTrace ligado e caso o problema de integração continue com a mesma mensagem nos envie o vídeo e o DBTrace para análise.
- O segundo é quando o retorno exibe os dados que foram integrados ao ERP Protheus. Estas informações são verificadas pelo campo Mot Rej Fisc que fica na aba Outros.
Neste caso a mensagem exibida no campo Mot Rej Fisc fica desta forma - alterando os valores documento a documento:
Tabela SF1 18/02/2016 09:50:22
Numero - F1_DOC := 343492
Serie - F1_SERIE := 0
Fornecedor - F1_FORNECE := 01824869
Loja - F1_LOJA := 0011
DT Emissao - F1_EMISSAO := 11/02/2016
Cond. Pagto - F1_COND := 002
Estado - F1_EST := SC
Dt. Receb. - F1_RECBMTO := / /
Chave NFe - F1_CHVNFE :=
Tipo da Nota - F1_TIPO := N
Form. Prop. - F1_FORMUL := N
Espec.Docum. - F1_ESPECIE := CTE
Origem - F1_ORIGEM := GFEA065
--------------------------------------------------------------------------------
Tabela SD1 18/02/2016 09:50:22
Erro no Item 1
--------------------------------------------------------------------------------
Item NF - D1_ITEM := 0001
Documento - D1_DOC := 343492
Serie - D1_SERIE := 0
Forn/Cliente - D1_FORNECE := 01824869
Loja - D1_LOJA := 0011
DT Emissao - D1_EMISSAO := 11/02/2016
Produto - D1_COD := 9913520001
Unidade - D1_UM := UN
Quantidade - D1_QUANT := 1
Vlr.Unitario - D1_VUNIT := 99.5
Vlr.Total - D1_TOTAL := 99.5
C Contabil - D1_CONTA :=
Item Conta - D1_ITEMCTA :=
Centro Custo - D1_CC :=
Tipo Entrada - D1_TES := 105
Vlr.ICMS - D1_VALICM := 11.94
Aliq. ICMS - D1_PICM := 12
Base Icms - D1_BASEICM := 99.5
ICMS Solid. - D1_ICMSRET := 0
Erro --> Inconsistencia na Linha de Itens
--------------------------------------------------------------------------------
Nessa situação, solicitamos que seja digitado de forma manual o Documento de Frete, no programa MATA103 - Documento de Entrada, informando apenas as informações acima. Não deverá ser informado nenhum campo a mais e nenhum a menos, para que no momento de salvar o documento, seja exibida a inconsistência descobrindo assim a origem do problema.
0 Comentários