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Dúvida
Como realizar a validação de Contas Contábeis na atualização do documento fiscal de Entrada?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
Está disponível a funcionalidade que antecipa a validação das contas contábeis já na atualização do documento fiscal de entrada. Antes dessa implementação as validações eram feitas somente na atualização do Estoque. Além de antecipar a validação, ao ocorrer alguma inconsistência referente a alguma conta ou centro de custo que é utilizado pelo documento, o Sistema irá fornecer mais informações acerca da inconsistência, para agilizar a adequação do cadastro por parte do usuário.
Segue abaixo tabela contendo os programas e contas contempladas por release:

Pode-se ativar a funcionalidade para todos os usuários nos Parâmetros do Recebimento - RE0103 ou de forma mais especifica, por usuário, nos Parâmetros do Usuário do Recebimento - RE0101.
RE0103 - Manutenção Parâmetros Recebimento, parâmetro Validar Contas Contábeis:

RE0101 - Manutenção Parâmetros Usuário Recebimento, pasta Parâmetros 4, parâmetro Validar Contas Contábeis:

Não será necessário marcar o parâmetro de ambos os cadastros. Se a validação deve ocorrer para todos os usuários do Sistema, a parametrização pode ser facilitada pelo RE0103, não sendo necessário marcar os usuários no RE0101. Caso somente haja necessidade da parametrização para usuários específicos, a sugestão é que apenas seja marcado o RE0101 para os usuários em questão.
Ao atualizar o documento de entrada por meio da Manutenção de Documentos - RE1001, se parametrizado, o Sistema irá realizar a validação das contas que serão utilizadas na contabilização do documento. Em caso de inconsistência, as mesmas serão apresentadas no Relatório da Atualização - RE1005rp. O novo formato facilita a identificação da conta com inconsistência, agilizando a correção do cadastro.

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