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Dúvida
Preciso realizar um movimento de baixa de título a pagar com data anterior à data de outro movimento de baixa já registrado no título, dentro do mesmo período contábil, o que fazer?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12
Solução
Deverá primeiramente observar se o movimento de baixa com data posterior está contabilizado. Caso esteja, deverá remover a contabilização, através da eliminação do lote contábil no FGL - Contabilidade Fiscal, conforme detalhado no artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Cancelar contabilização
Quando o movimento apresentar o campo Ctbzda desmarcado, conforme exemplo no print de tela abaixo, deverá realizar o estorno da baixa pelo programa APB721 - Estornar título/movimento do Contas a Pagar.

Após a realização do estorno da baixa obedecendo as regras acima, o Sistema irá desmarcar o campo Ctbz de ambos os movimentos – o de baixa que foi estornado e o do próprio movimento de estorno, conforme exemplo no print de tela abaixo. Com isso, os movimentos de baixa e estorno de baixa passam a ser não contábil, e assim esses movimentos não serão considerados/validados no momento em que for realizar uma nova baixa com data de transação anterior.

Importante
A mesma regra vale para movimentos de períodos/exercícios distintos, mas há que se considerar que ao remover a contabilização do movimento de baixa poderá afetar o fechamento contábil e o resultado contábil do período.
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