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GA - MODULAR FINANCEIRO - FINANCEIRO - ENVIO AO BANCO - CONTAS A PAGAR


Dúvida
Como gerar arquivo para envio ao banco com os Títulos do Contas a Pagar?

Ambiente
Gemco Anywhere - Modular Financeiro - Todas as versões

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Acesse Movimentos > Contas a Pagar consulte o(s) titulo(s) com o portador referente ao banco para o qual será enviado o arquivo;
mceclip0.png


2. Selecione o titulo(s) e clique no botão lateral Envio ao Banco;
mceclip2.png


3. Verifique se todos os dados do envio estão configurados e clique em Confirmação;
mceclip3.png


4. O sistema irá exibir a mensagem Envio ao Banco Realizado com Sucesso;
mceclip4.png


5. Acesse Gemco Anywhere > Movimentos > Interface > Cobrança Bancaria;
mceclip5.png


6. Selecione EnvioContas a Pagar, o Banco e clique na aba Principal;
mceclip6.png


7. Selecione o Convênio Bancário e clique em Gerar;
mceclip7.png


8. O sistema irá exibir a mensagem Término do Processo de Troca de Arquivos;
mceclip8.png

O arquivo é gerado no caminho informado no
Diretório.

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Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

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Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

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Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

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