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Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.Magnéticos - EFD Contribuições - Erro de Validação M100 M500 - EFD Contribuições

Dúvida
Como corrigir o erro de validação nos registros M100 e M500?

Ambiente
Microsiga Protheus -  A partir da versão 11.80

Solução

Abaixo procedimentos para correção do erro nos registros M100 e M500:

 

"Deverá existir um registro M100 - Crédito de PIS/PASEP/M500 - Crédito de COFINS para cada Tipo de Crédito e Alíquota informados nos documentos com CST de 50 a 66 (COD_CRED = 101, ALIQ_PIS = 1.6500,

ALIQ_PIS_QUANT = , NAT_BC_CRED = 12, CST_PIS = 50)."

Realizar filtro via tabela SFT ou extrair um relatório da apuração (FISR101) referente as notas fiscais do período e realizar analise das amarrações dos campos dos códigos de credito do campo FT_CODBCC e a CFOP que foi amarrada.

Existe uma tabela disponibilizada pela Receita referente a base de credito dos registros M105/M505 - determinada pela CFOP informado no documento fiscal.

O código é gravado no campo FT_CODBCC esse campo é alimentado pela TES campo F4_CODBCC.

Se o código informado não for o correto para CFOP correta a ser utilizada a composição dos valores dos registros M105 e M505 será gerado de forma incorreta.

Nome do arquivo: Tabela_CFOPOperacoesGeradorasCreditos.xls (Link em Observações)

Será a presentado o Grupo de código da base de credito e CFOP relacionadas.

 

Atenção: Após a geração da apuração as informações para geração do registro M105/M505 no TXT são buscados da tabela CL9.

Após análise e ajuste dos códigos na tabela SFT por CFOP, excluir apuração do período e realizar nova apuração do período.


Gerar arquivo TXT e validar via PVA. 

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/9995225390743-Cross-Segmentos-Backoffice-Protheus-FIS-Arq-Magn%C3%A9ticos-Boletim-t%C3%A9cnico-Apura%C3%A7%C3%A3o-e-gera%C3%A7%C3%A3o-arquivo-txt-EFD-Contribui%C3%A7%C3%B5es?source=search

 

 

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