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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar o arquivo texto para o DCIP?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Estadual - Versão 12
Solução
Para gerar o arquivo DCIP, siga as orientações:
- Acesse o SUP7400 e realize os lançamentos de ajustes com os valores a serem apresentados no DCIP;
- Na opção aJuste da apuração informe o código relacionado a cada valor, conforme abaixo:
- Outros Créditos
- 040 – Outros Créditos;
- 050 – Totalizador Outros Créditos.
- Crédito Presumido
- 060 – Crédito Presumido;
- 070 – Totalizador Crédito Presumido.
- Estorno de Débitos
- 080 – Estorno de Débitos;
- 090 – Totalizador Estorno de Débitos.
- Crédito de Contribuição e Aplicações em Fundos
- 100 - Crédito de Contribuição e Aplicações em Fundos;
- 110 – Totalizador Crédito de Contribuição e Aplicações em Fundos.
- Simples Nacional
- 120 - Registro Identificação das notas emitidas por contribuintes inscritos no Simples Nacional;
- 130 – Totalizador do registro 120.
- Outros Créditos
- Caso os valores sejam referentes ao Simples Nacional, realize também os procedimentos abaixo antes de gerar o arquivo DCIP:
- Acesse o parâmetro A empresa é optante pelo simples nacional?, código do parâmetro optante_simple_nacional, localizado no LOG00087 em Processo Saídas / Faturamento / Nota Fiscal Eletrônica, e verifique qual o valor informado. Os registros 120 e 130 só serão gerados no DCIP caso o parâmetro esteja como N - Não;
- Verifique quais fornecedores são inscritos no Simples Nacional. Para isso, verifique o cadastro de fornecedores no VDP10000, campo Optante pelo Simples Paulista;
- Acesse o SUP8755 e verifique se o item da nota fiscal do simples nacional possui o percentual no campo Perc. créd presumido ICMS Simples;
- Processe o OBF1228, para gerar o arquivo DCIP.
Saiba mais
A lista dos subtipos exigidos pelo DCIP pode ser encontrada no manual de orientação da SEFAZ de SC disponível no link: DCIP - Demons. Créditos Inform. Previamente
Cadastro de Cliente e Fornecedor
LOG00087 - Manutenção de Parâmetros
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