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Dúvida
Como realizar um retorno de terceiros baseado na nota de entrada?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12
Solução
Ao incluir a solicitação de faturamento no VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual para geração de uma nota de retorno de terceiros, Controle 3, é possível que o faturamento gere a nota fiscal de saída baseado na nota de entrada.
Para isso é preciso que o parâmetro no LOG00086 - Manutenção de Parâmetros em Processo Saídas>Faturamento>Retorno de Terceiros>Industrialização>Retorno terceiros faturamento manual baseado nota fiscal entrada? - item_retn_terceiro - , esteja setado como S.
Assim ao incluir a solicitação com uma natureza de operação de Controle 3, ao invés do item, o sistema abrirá uma tela, para que seja informada a nota de entrada, com seus itens e quantidades, que serão devolvidas.
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