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Dúvida
Quais são os parâmetros para incluir as despesas no pedido de exportação?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Exportação (MEX) - Todas as versões
Solução
Na inclusão das despesas de exportação, seja pelo botão Pedido de Exportação no programa PD4000 - Implantação de Pedido ou programa EX0200 - Acompanhamento Processo, deve-se atentar com a parametrização dos parâmetros abaixo:
- Forma Preço de Venda: Determina se o valor da despesa será considerado e incorporado ao valor da nota fiscal. Destaca em campo próprio da nota fiscal: Frete, Seguro e Embalagem, de acordo com o campo Classificação Despesa.
- Despesa Inclusa: Este parâmetro só deve ser marcado se realmente o valor da despesa está inclusa no valor da mercadoria, pois no momento do cálculo da nota fiscal, esta será retirada do valor da mercadoria e destacada na nota no campo Frete ou Seguro ou Embalagem de acordo com o campo Classificação Despesa.
- Destaca Despesa: A despesa será destacada nos documentos gráficos de exportação afim de que o comprador veja essa despesa destacada.
No momento da geração da nota fiscal no FT4001 - Calculo Embarque ou FT4002 - Calculo Pedido deverá ser informado as despesas de exportação através do botão Despesas de Exportação. No programa que será aberto é possível gerar as despesas com base no pedido ou processo de exportação, conforme parâmetro Busca Despesas Exportação da aba Faturam do EX0180 - Parâmetro Exportação. Só será carregado as despesas cuja o parâmetro Forma Preço de Venda estiver marcado. Neste programa também é possível manutenir a despesa ou incluir nova despesa.
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