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Dúvida
Como lançar outras despesas fora da NFe na entrada da mercadoria pela 1301 - Receber Mercadoria?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 13 - Recebimento de Mercadoria - A partir da versão 30
Solução
Para lançar outras despesa fora da nota fiscal no momento da entrada utilizando a rotina 1301 - Receber Mercadoria, realize os passos abaixo:
1. Após realizar o processo de entrada normalmente, selecione o pedido de compras, confirme os itens e gere o financeiro;
2. Em seguida, acesse a aba outras Despesa fora da NF;
3. Clique Nova Despesa;

4. Será aberta nova tela, informe os campos de acordo com que precisa, informando o valor da despesa Fora da NF-e;

5. O campo Fornecedor, Conta Contábil, Vls total NFs aparecerá preenchido, mas poderá ser alterado caso precise;
6. Informe o numero da nota fiscal, e clique seta para baixo para que o campo valor de outras despesa seja preenchido automaticamente;

7. Caso precise informe o Histórico e complemento e clique Confirmar;
8. Em seguida, clique Distribuir para que o valor de outras despesa seja distribuído entre os itens da nota;

9. Na aba Contas a Pagar gere o contas a pagar de Outras despesas Fora da NF;
10. Selecione o fornecedor que será vinculado o título e preencha o campos de Dt. Vencimento;
11. Finalize a entrada da nota clicando Gravar.

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