1. Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada e preencha as informações referentes à importação do XML e clique Pesquisar;
2. Na caixa Notas Fiscais serão carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas;
3. Selecione a importação desejada e clique Vincular pedido;

4. Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar;
5. Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação;
6. Em seguida prossiga com a entrada da nota.
Quando é utilizado o mesmo Código de Fábrica para mais de um fornecedor durante a importação é validado pela rotina 253 se o fornecedor está correto para aquele código de fabrica.
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