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Ocorrência
No módulo faturamento, ao clicar no campo Gerar NF no componente GERFM076 é apresentada a seguinte mensagem: Comprador ou vendedor não informado!
Ambiente
TOTVS Varejo - TOTVS Moda - Faturamento
Causa
Esse incidente ocorre, pois os processos de importação no sistema exigem que se tenha um comprador e um vendedor padrão para cada empresa. Se esta configuração não é realizada, o sistema não deixa prosseguir com a geração da nota fiscal de entrada, pois, o campo de comprador/vendedor ficaria sem nenhuma informação.
Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente ADMFM014 - Atribuição de Valor a Parâmetro por Empresa, através do campo Procurar e tecle Tab ou Enter;
2. No campo Parâmetro, informe CD_COMPRADOR_EDI e tecle Tab para carregar as informações;
3. Na empresa que a movimentação está sendo realizada informe um código válido de Comprador no campo Valor Parâmetro;
4. Tecle F3 ou clique no Disquete para salvar;
5. Tecle F2 para limpar as informações do componente ADMFM014;
6. No campo Parâmetro, informe CD_VENDEDOR_EDI e tecle Tab para carregar as informações;
7. Informe um código válido de Vendedor em Valor Parâmetro;
8. Tecle F3 ou clique no Disquete para salvar.
Importante
Com os dois parâmetros devidamente configurados, não haverão impedimentos ao tentar gerar a nota fiscal novamente.
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