Tempo aproximado para leitura: 00:02:39 min
Dúvida
Como bloquear a inclusão no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais quando a data de entrada da nota é diferente da data de entrega da ordem de compra?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
É necessário que no LOG00086 - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Entrada de Notas Fiscais o parâmetro Valida data da ordem de compra maior que data da AR? - código: ies_valida_data_oc_maior_ar esteja informado com a opção S - Sim.
O objetivo desse parâmetro é validar e bloquear a inclusão da nota quando a data de entrega da ordem for superior a data de entrada da nota.
Exemplos:
Ordem com data de entrega para 28/05/2020
Ordem possui duas programações de entrega:
1 - com data de entrega para 28/05/2020
2 - com data de entrega para 15/06/2020
Nota fiscal com data de entrada em 28/05/2020.
1) Se na entrada da nota for informada apenas a ordem de compra, o Sistema valida se a data de entrega da ordem é maior que a data de entrada da nota, e apresenta mensagem no SUP3760: Data da ordem de compra X maior que a data de entrada da nota.
Exemplo:
Data de entrega da ordem 28/05/2020 > entrada da nota 28/05/2020 = não gera mensagem.
2) Se na entrada da nota for informada também a programação de entrega, o Sistema valida se a data de entrega dessa programação é maior que a data de entrada da nota, e apresenta mensagem no SUP3760: Data da programação(X) ) da ordem de compra (X) maior que a data de entrada da nota.
Exemplo:
Data de entrega da programação 1 - 28/05/2020 > entrada da nota 28/05/2020 = não gera mensagem.
Data de entrega da programação 2 - 15/06/2020 > entrada da nota 28/05/2020 = gera mensagem.
As datas de entrega da ordem e das programações podem ser consultadas e modificadas no SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra na opção Alterar Programação da Ordem ou no SUP22090/SUP7850 - Alteração data de entrega.
Saiba mais
Se não desejar bloquear a inclusão da nota, mas apenas o pagamento da nota no CAP - Contas a Pagar, altere este parâmetro para N - Não, e siga o procedimento disponível no artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Divergência de Data de Entrega no SUP6210/SUP34003.
0 Comentários